你好,在開票系統(tǒng)對應(yīng)著信息表填寫發(fā)票信息,開紅字發(fā)票
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對方的負數(shù)票是8月份開的。
上個月銷售方給我們開的發(fā)票我抵扣了,這個月發(fā)下發(fā)現(xiàn)有問題,我們是購方已開紅字信息表,我們購方的賬務(wù)需要怎么處理嗎?
老師 我想問下 我上個月給別人開的票 人家已經(jīng)抵扣了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤 然后給我開了紅字發(fā)票信息表 我這個月要怎么處理呢
老師,對方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對方?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時:借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎