你好,如果有實(shí)現(xiàn)利潤,就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 如果是虧損,就不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅

老師,您好,請問現(xiàn)在個(gè)體工商戶是不是季度45萬內(nèi)不用交增值稅,季度還是不超9萬免個(gè)人所得稅嗎
請問老師,個(gè)體戶一個(gè)季度開票不超45萬,不繳納增值稅,所得稅也不用繳嗎?
老師,問一下,個(gè)體戶一個(gè)季度開票未超45萬元,不繳納增值稅,是不是要交個(gè)人所得稅呢?
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模季度超過45萬也不用繳納增值稅了是嗎,是不是只要連續(xù)12個(gè)月不超500萬就不用繳納增值稅?
老師好,個(gè)體戶月開票不超10萬,季度不超30萬,是不交增值稅,要繳納經(jīng)營所得稅嗎?
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


老師我們不記賬,是核定征收月10萬
你好,你所指的核定征收,是定期定額納稅的意思??
老師,是這樣的。如果我一個(gè)月開45萬,我問稅務(wù)要交所得稅,但交多少怎么算
你好,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=(不含稅收入*應(yīng)稅所得率—投資者必要費(fèi)用)*稅率—速算扣除數(shù)。
老師,這個(gè)應(yīng)稅所得率是多少?投資者必要費(fèi)用有限額嗎?必要費(fèi)用包括職工工資之類的嗎?進(jìn)貨成本算不算?
你好,應(yīng)稅所得率是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的一個(gè)比例。 投資者必要費(fèi)用,是每個(gè)月定額扣除5000元。 必要費(fèi)用不包括職工工資。進(jìn)貨成本不是必要費(fèi)用?