你好! 財務(wù)會計做調(diào)整分錄: 借固定資產(chǎn) 貸累計盈余 (預(yù)算會計不用做分錄的)
三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進度應(yīng)當(dāng)予以計算確認的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動款項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項85000元全額確認為該年度的事業(yè)收入,沒有確認預(yù)收款項,年末也沒有按完工進度確認事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回-批當(dāng)年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當(dāng)年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔(dān)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。答:
老師您好,吉林省行政事業(yè)單位2020年購入一批綠化樹木10萬元,當(dāng)年記入業(yè)務(wù)活動費—其他,今年發(fā)現(xiàn)記錯科目,應(yīng)記入固定資產(chǎn),請問要如何更正財務(wù)會計和預(yù)算會計,謝謝
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)經(jīng)批準,因銀行存款購入一批三年期政府債券,實際支付價款為300000元,債券的票面年利率為5%,每年付息一下,到期一次償還本金。債券投資所取得的利息收納入預(yù)算管理。(2)按照貸款合同的規(guī)定,償還銀行貸款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程項目已完工,這部分利息費用不計入在建工程。(3)經(jīng)批準,接受其他單位無償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺,相關(guān)憑證表明其價值為35000元。在調(diào)入過程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關(guān)費用共計2000元,款項以財政授權(quán)支付方式支付。要求:編制預(yù)算會計分錄(這三題有些急,財務(wù)會計我會,預(yù)算會計有些糊,求老師解答,謝謝老師)
020年,某事業(yè)單位發(fā)生與資金結(jié)存業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付額度到賬通知書,通知書中列示的當(dāng)月財政授權(quán)支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元。(4)當(dāng)年通過財政授權(quán)支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨,現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的授權(quán)支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應(yīng)的授權(quán)支付額度已恢復(fù)。要求:編制預(yù)算會計分錄(只寫預(yù)算會計分錄,謝謝老師)
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):8.在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動所使用的固定資產(chǎn)計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊56000元。本次共計提固定資產(chǎn)折舊258000元。10.年末,“業(yè)務(wù)活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。14.按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進度計算確認預(yù)收賬款中實現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。問題完整,請老師幫忙做一下財務(wù)會計預(yù)算會計分錄。
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些