你好,直接計(jì)入到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費(fèi)開(kāi)發(fā)票10000元,款項(xiàng)公付對(duì)公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費(fèi)5000元(對(duì)方餐廳開(kāi)票給我們),請(qǐng)問(wèn)下我這5000元的餐費(fèi)怎么入賬
老師您好,我們公司購(gòu)買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來(lái)做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對(duì)不對(duì),還請(qǐng)老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
老師您好,我們單位要購(gòu)買酒用來(lái)招待客戶或者用來(lái)聚餐,對(duì)公付款對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬
老師,我們公司有種情況,就是領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常外出招待客人,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者差旅費(fèi),有很大金額沒(méi)有發(fā)票,公司以往做法是找相關(guān)地方幫忙開(kāi)發(fā)票,然后付給對(duì)方幾個(gè)點(diǎn)的錢,然后用這個(gè)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做可以嗎?
你好 老師 。公司對(duì)外銷售,由于客戶沒(méi)有提出要發(fā)票,我單位為了不少交稅開(kāi)具了普通發(fā)票作為入賬憑證。這個(gè)合理嗎?過(guò)來(lái)段時(shí)間客戶通過(guò)第三方軟件發(fā)現(xiàn)我們給人家開(kāi)具了 發(fā)票,或者稅務(wù)推送對(duì)方。后續(xù)這種情況怎么處理合適?
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_(kāi)票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_(kāi)票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題