是的 有全部都是個人負(fù)擔(dān)的吧 或者補(bǔ)之前的
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
老師您好,我們單位當(dāng)月發(fā)工資,繳納社保,會計分錄您看對?發(fā)工資時,借 管理費用-工資 貸其他應(yīng)付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時,借管理費用-社會保險,借其他應(yīng)付款-社保費用 貸銀行存款
請問,繳納社保的話,應(yīng)該單位繳納的多,個人繳納的少對吧?那為什么有的單位繳納會計分錄是: 借:管理費用-社保費 大約1600多 借:其他應(yīng)收款-社保 大約2000多 貸:銀行存款
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
企業(yè)將個人承擔(dān)部分的社會保險費、公積金計入管理費用,會計分錄為: 借:管理費用\\社會保險費 貸:其他應(yīng)付款\\社會保險費 繳納的時候: 借:其他應(yīng)付款\\社會保險費 貸:銀行存款 個人承擔(dān)部分不能計入企業(yè)的成本費用 該分錄如何修改?大額醫(yī)保未計提直接在繳納時借:管理費用\\社會保險費\\大額醫(yī)保 其他應(yīng)付款\\大額醫(yī)保 貸:銀行存款 是正確的嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
沒懂老師,如果有管理費用-社保費,是不是表示單位也負(fù)擔(dān)了部分。只是比個人承擔(dān)的少? 不是補(bǔ),這個可以確定,因為每個月都是這么分配的。 可是單位負(fù)擔(dān)的比員工負(fù)擔(dān)的少,以及全部由個人負(fù)擔(dān),不可以這樣的吧?
你好,管理費用,社保費這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的, 其他應(yīng)收款,社保這個是個人負(fù)擔(dān)的。 如果其他應(yīng)收款每個月金額都大的話,很可能就是單位不負(fù)擔(dān)這個人的社保,全部都是個人來負(fù)擔(dān)。
這樣的話,做這家單位的會計會不會有風(fēng)險?
這個不好說 不一定的