你好,你余額是在哪方就填在哪方
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請老師指教
老師,公司是上一年開的,金蝶系統(tǒng)是今年才買的,現(xiàn)在想把上一年跟供應(yīng)商交易的總額想填到初始余額那里,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款我是要填到本年累計(jì)的借方還是填到本年累計(jì)的貸方?
老師,以前公司的賬是記賬公司做,現(xiàn)在拿回公司做了,前任會計(jì)留了科目余額表,我錄余額明細(xì)進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)。應(yīng)收賬款二級科目明細(xì)余額是負(fù)數(shù),我把數(shù)據(jù)錄到預(yù)收賬款的貸方,請問應(yīng)收賬款本年累計(jì)發(fā)生額錄到預(yù)收賬款的本年累計(jì)發(fā)生額的借貸方向需要改變嗎?
老師,您好,請問速達(dá)3000商務(wù)版,初始化不能錄入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),怎么辦呢,如果把金額錄入預(yù)收賬款,那應(yīng)收款的期初余額,應(yīng)該要改成多少呢,我們現(xiàn)在有個客戶的原來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的應(yīng)收賬款余額是-1310383.5,年初余額是72119.55,借方累計(jì)發(fā)生額7889912.35,貸方累計(jì)發(fā)生額是9272415.4,可是新系統(tǒng)不能直接錄入應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù),我要怎么辦,老師,請幫幫我
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎