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老師,以前公司的賬是記賬公司做,現(xiàn)在拿回公司做了,前任會計留了科目余額表,我錄余額明細(xì)進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)。應(yīng)收賬款二級科目明細(xì)余額是負(fù)數(shù),我把數(shù)據(jù)錄到預(yù)收賬款的貸方,請問應(yīng)收賬款本年累計發(fā)生額錄到預(yù)收賬款的本年累計發(fā)生額的借貸方向需要改變嗎?

2023-11-25 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-25 13:30

同學(xué)你錄的時候就按正確做賬去錄,財務(wù)報表會根據(jù)你應(yīng)收賬款的明細(xì)賬計算報表項目

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快賬用戶7313 追問 2023-11-25 13:35

應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)錄預(yù)收賬款,本年累計發(fā)生額借貸方向要改變嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-25 15:02

應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)就寫紅字,不是錄預(yù)收賬款

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同學(xué)你錄的時候就按正確做賬去錄,財務(wù)報表會根據(jù)你應(yīng)收賬款的明細(xì)賬計算報表項目
2023-11-25
i這個對應(yīng)新財務(wù)報表是不是沒有重新分類,往來 ?“預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余
2021-02-02
你好,同學(xué) 不能錄入負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),可以錄入預(yù)收賬款期初余額 最好是按照客戶錄入
2024-05-17
同學(xué)您好,那就只能在預(yù)收賬款錄入了,應(yīng)收賬款也要增加這個數(shù),分錄是 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
2024-05-17
同學(xué)你好 正在整理,馬上發(fā)過去
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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