同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固以后,還有部分還沒(méi)出決算金額,請(qǐng)問(wèn)我可以等著最后出了決算金額一起來(lái)調(diào)整原值嗎?出來(lái)一項(xiàng)調(diào)整一下,每項(xiàng)決算出來(lái)都調(diào)整最后把自己都調(diào)整懵了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值是42609327.84元,累計(jì)折舊是4030941.59元,原值里有領(lǐng)用自產(chǎn)商品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,要在匯算清繳時(shí)將這部分稅額從原值調(diào)減出來(lái),在填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額是填未調(diào)整的金額還是調(diào)整后的金額。
公司名下一輛車(chē),原值30萬(wàn),共計(jì)折舊17萬(wàn),最后一萬(wàn)元處理了,請(qǐng)問(wèn),沒(méi)有折舊完13萬(wàn)的,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,賣(mài)價(jià)1萬(wàn)和沒(méi)有折舊完的差額,記入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)外支出金額匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
公司名下一輛車(chē),原值30萬(wàn),共計(jì)折舊17萬(wàn),最后一萬(wàn)元處理了,請(qǐng)問(wèn),沒(méi)有折舊完13萬(wàn)的,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,賣(mài)價(jià)1萬(wàn)和沒(méi)有折舊完的差額,記入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)外支出金額匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
#提問(wèn)#? 老師您好 今年調(diào)整了一些以前年度的增值稅和所得稅,記入了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)減年末數(shù)不相等,這種情況怎么處理?不平可以直接申報(bào)到電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎?還有部分調(diào)整后差異怎么不是以前年度擠出來(lái)的數(shù),怎么檢查錯(cuò)誤?所得稅匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
公司微信的錢(qián)提現(xiàn)到公司銀行卡,要做兩筆分錄嗎寶
我們是當(dāng)月工資下月發(fā),且下月報(bào)個(gè)稅,先報(bào)稅再發(fā)工資。殘保金工資總額,填的數(shù)從哪里取數(shù) 個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1-12月當(dāng)期收入合計(jì)金額應(yīng)該等于1-12月應(yīng)付職工薪酬——工資的貸方發(fā)生額合計(jì)嗎
老師假設(shè)已經(jīng)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3 貸應(yīng)收賬款 要沖減收入5怎么做分錄
開(kāi)發(fā)票,同步時(shí)鐘系統(tǒng),屬于金屬以及非金屬制品,還是屬于機(jī)械設(shè)備制品,還用以太網(wǎng)交換機(jī)什么的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少呢
員工的醫(yī)療費(fèi)是做職工福利費(fèi)嗎
老師,我們是外貿(mào)貨物出口,是0稅率嗎,做退免稅備案,這個(gè)怎么選呢
老師,我們企業(yè)是共享充電樁公司的,老板給充電達(dá)到1萬(wàn)元的客戶贈(zèng)送一臺(tái)充電樁。但是這個(gè)充電樁有問(wèn)題被退回,又重新發(fā)出了一臺(tái),我該怎么做賬呢
服裝加工費(fèi),只開(kāi)了加工費(fèi)三個(gè)字可以吧?
老師、給供應(yīng)商結(jié)貨款都是用的承兌匯票、但是這次是承兌差一點(diǎn)兒金額、就用銀行存款支付了、那用銀行存款支付的這部分金額是不是需要在單獨(dú)寫(xiě)個(gè)憑證?
老師,那某一項(xiàng)決算出來(lái)了,我這邊賬務(wù)不用調(diào)整,需要做其他的分錄嗎
不一致的話要調(diào)整的