您好。那您開金額330萬元,
老師,您好,我公司收到訂單,100個產(chǎn)品,單價11萬,含稅金額為1100萬,合同簽訂支付方式為:合同簽訂付30%,送貨之前付30%,貨到付30%,余款貨到一個月后付10%?,F(xiàn)在收到第一筆款330萬,客戶需要我們開票330萬,發(fā)票怎么開?
9、A公司202X年12月1日與B公司簽訂購貨合同。具體內(nèi)容:由B公司向A公司銷售甲產(chǎn)品1000噸,合同總價款為5650萬元(含稅),交貨日期為20XX年12月20日,簽訂合同后A公司即向B公司支付合同價款的10%,收到貨物并驗收合格后支付60%,收到發(fā)票后支付20%,另10%在合同履行完畢后一個月內(nèi)支付。A公司簽訂合同后即支付了10%的價款,在12月20日收到貨物并驗收合格同時支付60%貨款,至年末B公司增值稅專用發(fā)票已開具,但尚在郵寄途中A公司未收到,經(jīng)協(xié)商A公司又支付了20%的貨款。請做出A公司年末相應(yīng)的賬務(wù)處理,如果A公司在次年1月3日收到發(fā)票,請做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實際成本為40萬元。4月20日收到對方補付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會計處理應(yīng)該怎么做?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實際成本為40萬元。4月20日收到對方補付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會計處理應(yīng)該怎么做?
、2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實際成本為40萬元。4月20日收到對方補付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對方補付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會計處理應(yīng)該怎么做?
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進(jìn)項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
意思是說數(shù)量和單價怎么開?
您好,單價不變數(shù)量300
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師,您好,還有個問題,30%預(yù)付款開發(fā)票,沒送貨怎么做收入啊,沒成本
您好,您沒送貨,那您根據(jù)發(fā)票增值稅金額,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
錢已經(jīng)收了,是收的定金
您好,那您不應(yīng)當(dāng)開發(fā)票,若開發(fā)票,就確認(rèn)增值稅銷項稅
客戶要求的,不開就收不到預(yù)付貨款
您好,那您開票不確認(rèn)收入即可
那如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?已收到了定金,也開了發(fā)票,不確認(rèn)收入
您好,根據(jù)發(fā)票稅額,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅