你好,需要先做收款分錄,然后做退款分錄。
老師,還有個問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對公戶了,當時做的分錄是:借銀行存款 貸應收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師,請問公司建賬前收到的款項,老板說不將此款入賬,后來這筆款要求退款,從銀行退款給客戶,要怎么做賬?
老師好!請問收客戶預收款沒有入賬,直接轉(zhuǎn)給老板了,老板收為己了。后來客戶退款,從公賬退的,這個賬怎么處理
老師好!建賬前收到的預收款入了老板口袋沒有入賬,后來客戶退款從公戶退,變成了只有出賬為準沒有入賬,老板也不肯把那錢拿回來,這筆退款怎么傳文賬呀
請問老師,有一筆收入,客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進公司的對公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應收賬款,還是借銀行存款貸應收賬款
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預交的企稅 2000元。預交當月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。這話是不是有誤導性 入庫與驗收:物料到貨后倉務員或相關負責人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務據(jù)此賬務處理。生產(chǎn)車間和各部門領用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。
可是收到的款不入賬了
你好,需要先做收款分錄,然后做退款分錄。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
這個款沒有轉(zhuǎn)入銀行,老板取走了,做收款分錄是不是要有錢入賬才行呀
你好,這個款沒有轉(zhuǎn)入銀行,老板取走了。(既然是老板取走了,說明是去銀行取的才是啊,這樣前后就矛盾了?。?
之前直接轉(zhuǎn)給老板的
你好,之前直接轉(zhuǎn)給老板的,那賬務處理就是 借:其他應收款—老板 貸:其他應付款—客戶