同學(xué)你好。本來是應(yīng)該老板退給客戶預(yù)收款的。既然你這邊公賬已經(jīng)退給客戶了,那應(yīng)該讓老板把錢轉(zhuǎn)進(jìn)公賬。不然沒法平賬的。
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,還有個問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對公戶了,當(dāng)時做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師,請問公司建賬前收到的款項,老板說不將此款入賬,后來這筆款要求退款,從銀行退款給客戶,要怎么做賬?
老師好!請問收客戶預(yù)收款沒有入賬,直接轉(zhuǎn)給老板了,老板收為己了。后來客戶退款,從公賬退的,這個賬怎么處理
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營業(yè)外收入,借費用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導(dǎo)致工資薪金費用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
老板不轉(zhuǎn)怎么辦呀?借方能入什么科目嗎?
同學(xué)你好,還想辦法讓老板轉(zhuǎn)回公賬吧。老板如果缺錢用,可以拿發(fā)票報銷的。
幾十萬難找票
同學(xué)你好,這個錢不轉(zhuǎn)回公賬,有稅務(wù)風(fēng)險的哦。
是前幾個月的賬,原來的會計把它計入管理費用,這筆業(yè)務(wù)不是我處理的,對于我后面接手的要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?
同學(xué)你好,發(fā)現(xiàn)不正確的賬務(wù)處理,要調(diào)整過來,及時更正。