你好把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,稅額部分借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
已認(rèn)證的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票材料,后來因管理不善做報(bào)廢處理賬務(wù)上該增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那發(fā)票系統(tǒng)上需要怎么處理呢?
請(qǐng)問一下,公司購(gòu)買的汽車,發(fā)票認(rèn)證了,做帳時(shí)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?會(huì)計(jì)憑證怎么處理?
請(qǐng)問,買酒的發(fā)票不小心認(rèn)證了,怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該認(rèn)證,怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么申報(bào)
2024年3月已經(jīng)認(rèn)證做了會(huì)計(jì)處理的發(fā)票,收到稅局通知,發(fā)票有問題,要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購(gòu)買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬(wàn)多,然后今年第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
就這一步嗎,需要再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
你好,后面的分錄就和進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)一樣,都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了。