你好,可以參考上年同期。

老師你好,請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么做明年預(yù)算
老師你好!請(qǐng)問(wèn)你報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),有120元餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這120元是做差旅費(fèi)還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),謝謝!,
老師好, 出差時(shí)請(qǐng)客戶吃飯,是算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn), 出差中 請(qǐng)客戶吃飯的餐費(fèi),算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師好!請(qǐng)問(wèn)出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能一起出差旅費(fèi)的是嗎?分開(kāi)報(bào)嗎?一個(gè)差旅,一個(gè)業(yè)務(wù)招待
請(qǐng)問(wèn)自然人客戶端換電腦之前信息要怎么找回
老師貨物出口一張報(bào)關(guān)單上2023年操作失誤有部分貨物已退稅,另一部分稅款2萬(wàn)多可能退不了稅了,不能申請(qǐng)退稅這帳怎么處理?
老師好!我們是建筑公司增值稅小規(guī)模納稅人,在銷售時(shí)服務(wù)時(shí)享受按1%稅率開(kāi)發(fā)票,做賬時(shí),沒(méi)有做增值稅免征稅額,比如價(jià)稅合計(jì)70000元,按1%稅率交稅693.07元,做賬時(shí) 借:銀行存款70000. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅693.07 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 沒(méi)有做免征增值稅額69306.93X2%=1386.14元,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做賬免征增值稅額1386.14元
老師好,個(gè)人轉(zhuǎn)給公司繳納稅款的錢(qián)怎么記賬
老師,2022年住宿專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.51,有未抵扣8512元,所以增值稅不繳款,這個(gè)分錄怎么做
老師,國(guó)有資產(chǎn)清查程序是什么?
老師,預(yù)交稅款所屬期在九月 開(kāi)票所屬期在十月 報(bào)稅的時(shí)候可以遞減嗎 還是說(shuō)必須都在同期
老師,今年的費(fèi)用進(jìn)來(lái)的太少了,我能開(kāi)一些24年的發(fā)票不?備注開(kāi)24年運(yùn)輸費(fèi)可以嗎?
生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品 需要二道工序,第二道工序就完工驗(yàn)收入庫(kù),產(chǎn)成品是不是就可以不做B0M單,如是經(jīng)過(guò)一道工序的在半成品下面建Bom單
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),19年5月填寫(xiě)預(yù)繳增值稅申報(bào)表并交了增值稅和附加稅,那增值稅附表四是在19年5月填寫(xiě),還是在19年6月填寫(xiě)


請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有按上年收入百分比這一說(shuō)?
你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的,看你單位自己就可以的,這個(gè)是預(yù)算本來(lái)就是不準(zhǔn)確的。