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老師好!我們是建筑公司增值稅小規(guī)模納稅人,在銷售時服務(wù)時享受按1%稅率開發(fā)票,做賬時,沒有做增值稅免征稅額,比如價稅合計70000元,按1%稅率交稅693.07元,做賬時 借:銀行存款70000. 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅693.07 主營業(yè)務(wù)收入69306.93 沒有做免征增值稅額69306.93X2%=1386.14元,現(xiàn)在怎么補做賬免征增值稅額1386.14元

2025-10-24 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 09:37

你好,需要沖減收入這個 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)繳稅費-減免稅額

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快賬用戶7726 追問 2025-10-24 10:07

老師這樣的話增值稅申報表的收入就大于賬上的收入,申報企業(yè)所得稅時又不對了,免增值稅以前我也沒有做賬到營業(yè)外收入,申報企業(yè)所得稅時也沒有提醒,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅時就提醒,老師怎么處理呀

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-24 10:08

你需要把收入調(diào)整到一致才可以的

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同學(xué)你好 是看銷售額,不是看稅額。要看計算稅額的銷售額是多少。或者你問問會計是否還有其他的情況。
2021-11-06
記賬時 借 應(yīng)收賬款 10100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交增值稅 100 200元增值稅 在稅務(wù)局哪里就顯示成 增值稅應(yīng)納稅額減征額,不需要處理了。
2021-04-18
你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個分錄,。借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,99.01? 貸,營業(yè)外收入99.01
2023-10-12
季度未超三十萬那普票是免增值稅的
2024-07-24
你好,是按照1%核算的,也就是按照開票的金額計算 申報的銷售額和報表的也是一樣的
2024-10-19
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