你好,有幾分錢不支付了,那借方應當是應付賬款才是,而不是應收賬款啊
請問有幾分錢不支付了,憑證:借,應收賬款,貸,銀行存款、營業(yè)外支出?
借銀行存款,營業(yè)外支出,貸應收賬款。這個分錄成立吧
款已付對方,貨也收到,對方給開了一部分的票,借:主營業(yè)務支出,貸:銀行存款。借:應收票據(jù)。,這樣做憑證對嗎?
借 銀行存款 貸 其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款 給別的公司陪標,收到錢有支付出去保證金,保證金退回來怎么做分錄
去年的憑證做錯了,怎么調整?借:銀行存款,貸:營業(yè)外支出-其他
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農產品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結轉成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結轉的那筆分錄也要對應紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產品,提供包送服務,但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務費用可以入賬到時候調增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
對的,是應付,寫錯了
你好 借:應付賬款,貸:銀行存款,營業(yè)外收入(有幾分錢不支付了)