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老師我做8月份賬,但是8月份工資沒發(fā),我計提工資了,但發(fā)放工資這次分錄怎么寫,謝謝

2021-09-22 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-22 10:53

同學你好 借應付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 10:54

老師工資沒發(fā),怎么寫銀行存款呢

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:56

你不是問發(fā)工資的分錄嗎

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 10:59

是啊,沒發(fā)工資,那我怎么寫分錄

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 11:00

沒發(fā)工資是不是剛計提了就行了,

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 11:00

還是怎么做,

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齊紅老師 解答 2021-09-22 11:07

那只計提了就可以了 剩下的發(fā)的時候再做

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 11:08

知道了,老師謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-22 11:15

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶9686 追問 2021-09-22 11:23

老師軟件自動結轉的,這個應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅是???怎么不懂,能解釋下嗎

老師軟件自動結轉的,這個應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅是???怎么不懂,能解釋下嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-22 11:29

轉出未交增值稅是指專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結賬時,當“應交稅金——應交增值稅”為少交增值稅時,應將少交的增值稅轉入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅;當“應交稅金——應交增值稅”為多交增值稅時,應將其多交的增值稅轉入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。?

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同學你好 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2021-09-22
你好,六月份計提了,七月份沒有支付,不用做分錄, 八月份支付的時候借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2021-08-27
你好!這個沒關系,什么時候發(fā),什么時候做發(fā)放的分錄
2020-10-20
同學,你好 工資表正常做 預支工資做借款
2022-08-31
先做計提工資和計提公司部分社保,交社保的分錄,發(fā)放時再做發(fā)放工資扣個人社保的分錄
2024-09-10
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