不得抵扣進項稅額轉出就是進項稅轉出那一欄
老師,外貿出口企業(yè)中的不得抵扣進項稅額轉出在報表中那里體現(xiàn)?
老師,外貿零稅率企業(yè)不能抵扣的進項發(fā)票*經(jīng)紀代理服務*文件快遞費等,在勾選系統(tǒng)中是做免稅勾選好還是勾選后在申報表中選:免抵退稅辦法不得抵扣欄做進項稅額轉出好?
進出口企業(yè)購貨專票用于出口退稅的,這部分進項是在申報表的待抵扣進項體現(xiàn)還是在進項稅額體現(xiàn)?
老師,我家外貿企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報表,有塊看不明白,本期進項稅額明細表,里面的待抵扣進項稅額是怎么填的,也要勾選認證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
老師,我們是生產型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉出進項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
甲公司張三借調到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,從財務,稅務角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關資料有哪些?
老師股利支付這的資本結構指的是資產、負債、所有者權益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應付賬款為負數(shù)怎么回事?資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權后跳出來的稅務數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質量問題補寄賠償備件按非零元報關,增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務部門呢?配合財務具體哪些工作呢?
老師,我在學堂實操做了個外貿企業(yè)的賬務,當月的銷售收入是220000,退稅率是9,那么不得免征和抵扣的稅額是220000*0.04=8800,這8800應該轉到主營業(yè)務成本,應當進項稅額轉出,但在增值稅附加列表中我找不到這筆
您幫忙給看一下
把那筆業(yè)務的數(shù)字填到18行
也就是這筆進項稅額轉出金額應該在列表中列式對吧
是的,就是那個意思
好的,謝謝
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