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1)購入不需要安裝的設備一臺,價款10 000元,支付的增值稅額1 300元,另支付運雜費300元,包裝費400元,以銀行存款支付。 (2)購入需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為50 000元,增值稅額6 500元,支付的運雜費1 000元。設備由供貨商安裝,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費為5 500元,增值稅額495元,全部款項以銀行存款支付,設備安裝完畢交付使用。 (3)對管理部門的設備進行大修理,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為8 000元,增值稅額1 040元,款項用銀行存款支付。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。

2021-09-21 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-21 19:21

同學你好 1、購入設備 借:固定資產(chǎn) 10700 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 12000 2、購入設備 借:在建工程? 56500(50000%2B1000%2B5500) ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6995 貸:銀行存款 63495 借:固定資產(chǎn) 56500 貸:在建工程 56500 3、設備大修 借:長期待攤費用 8000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1040 貸:銀行存款 9040

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同學你好 1、購入設備 借:固定資產(chǎn) 10700 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 12000 2、購入設備 借:在建工程? 56500(50000%2B1000%2B5500) ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6995 貸:銀行存款 63495 借:固定資產(chǎn) 56500 貸:在建工程 56500 3、設備大修 借:長期待攤費用 8000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1040 貸:銀行存款 9040
2021-09-21
你好 借:在建工程?300 000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)39 000,? ?貸:銀行存款 339 000 借:在建工程?30000?%2B10000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)900%2B1800,? ?貸:銀行存款 42700 借:固定資產(chǎn)?34萬 貸:在建工程 34萬
2020-11-05
你好? 第一和第三個分錄? ?借方加上 應交稅費-應交增值稅(進)
2021-11-18
你好,安裝生產(chǎn)設備領用材料,進項稅額可以正常抵扣,所以不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理啊
2021-11-18
借在建工程98萬, 應交稅費,應交增值稅進項12.74萬, 貸銀行存款, 借在建工程,貸銀行存款,2 借固定資產(chǎn),貸在建工程
2023-10-25
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