你好 借:在建工程?300 000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)39 000,? ?貸:銀行存款 339 000 借:在建工程?30000?%2B10000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)900%2B1800,? ?貸:銀行存款 42700 借:固定資產?34萬 貸:在建工程 34萬
甲公司20×8年5月20日購入一臺機器設備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元。因產品轉型,2×11年5月28日,甲公司將該機器設備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160 000元,增值稅額為20800元,出售時,該設備已計提折舊38 800元,已計提減值準備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5 000元。 要求:編制上述業(yè)務相關的會計分錄。
1.甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為300 000元,增值稅額為39 000元;支付運輸費10 000元,增值稅額900元;支付安裝費30 000元,增值稅額1 800元。不考慮相關稅費。 要求:根據上述資料,編制甲公司購入機器設備的會計分錄
10.甲公司為增值稅一般納稅人,于2018年1月10日購入一臺需要安裝的生產設備,增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為200 000元,增值稅額為32 000元,支付安裝費40 000元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅額4 000元。2018年1月30日安裝完畢即交付使用。編制相關會計分錄。
1)購入不需要安裝的設備一臺,價款10 000元,支付的增值稅額1 300元,另支付運雜費300元,包裝費400元,以銀行存款支付。 (2)購入需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為50 000元,增值稅額6 500元,支付的運雜費1 000元。設備由供貨商安裝,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費為5 500元,增值稅額495元,全部款項以銀行存款支付,設備安裝完畢交付使用。 (3)對管理部門的設備進行大修理,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為8 000元,增值稅額1 040元,款項用銀行存款支付。 要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
2×20年2月1日,甲公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的生產用機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為500 000元,增值稅進項稅額為65 000元,款項已通過銀行支付; 安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值30 000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元。假定不考慮其他相關稅費。 根據上述資料,編寫相關會計分錄。
4月注冊的公司,公司稅務沒登記來,但是4月產生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報個稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會產生分險不
老師您好,工商年報里的納稅總額,是把一年所有交過的增值稅和其他稅都加起來嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費到國網電力公司,電力公司把發(fā)票開給我們公司,然后別的單位又把錢轉給我們公戶還回來,這樣能行不?
電商對賬,標黃色區(qū)域要標注下哪些是刷單的,第二個表是刷單的,VLOOKUP函數后面的四個值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項。靈犀鍵盤會員費代收及結算,對方是家科技公司,會計科目分哪類合適
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
老師,現在做一個包子鋪的賬,想問一下,這個怎么搭建???怎么操作
老師好,我公司對財務公司的咨詢費計入管理費用的二級明細是辦公費還是其他什么
你好老師我問一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒有做核算成本,4月底安排了盤點,把實質實物盤點出來的=結余庫存。 2、我現在是核算盤點出來的庫存成本,還是4月份的生產成本,全盤會計還說等著我的數據結轉成本,我有點懵了,