借在建工程10萬 應交稅費,應交增值稅進項13000 貸銀行存款。
1)購入不需要安裝的設備一臺,價款10 000元,支付的增值稅額1 300元,另支付運雜費300元,包裝費400元,以銀行存款支付。 (2)購入需要安裝的設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為50 000元,增值稅額6 500元,支付的運雜費1 000元。設備由供貨商安裝,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費為5 500元,增值稅額495元,全部款項以銀行存款支付,設備安裝完畢交付使用。 (3)對管理部門的設備進行大修理,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費為8 000元,增值稅額1 040元,款項用銀行存款支付。 要求:根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態(tài)并交付使用。
購入設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90萬元,增值稅稅款為117000元,發(fā)生安裝費3000元,安裝費增值稅稅率9%,設備及安裝費均以銀行存款支付,設備已交付使用,做會計分錄
購入設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅稅款為117000元,發(fā)生安裝費3000元,安裝費增值稅稅率為9%,設備及安裝費均意義銀設備及安裝費軍醫(yī)銀行行總設備及安裝費均已銀行存款支付,設備已交付使用
某企業(yè)為一般納稅人2019年4月購入需要安裝的設備一臺買價¥50,000增值稅¥8500元支付運雜費等¥900款項用銀行存款支付。安裝過程中應付安裝人員的工資¥5000領用本企業(yè)的原材料¥1000增值稅稅率為13%月末設備安裝完畢交付使用。要求編制設備購入。安裝,交付使用的會計分錄。
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應該怎么入賬
老師,現在小規(guī)模開專票是幾個點啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿易,出口商品按照內貿增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
借在建工程貸銀行存款800 固定資產貸在建工程10800
最后的金額寫錯了,應該是填寫100800