每月確認收入的時候,都要把收費系統的醫(yī)保報銷、自費部分核對清楚才入賬。打的門診票據的醫(yī)保報銷數據合計應該和系統里邊的醫(yī)保報銷數據合計一致。
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結轉到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現在是自己重新用一個軟件做賬,現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零,但是又繳了稅,請問現在應該怎么辦,我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老板總是懷疑員工私下有貓膩,誰都不相信,讓財務把控他們,不知道怎么入手,我說一下大概情況,這家公司是賣建材的,有三家門店,木門、地板和吊頂,都是代理的品牌,目前沒有系統化的管理,談單都是銷售店員自己加到私人微信里談,收款雖然有公司的二維碼,但也有客戶把錢給店員,店員再把錢掃碼進公司的情況,后來又涉及到帶單回扣等事情,老板就總怕員工串通搞貓膩,歸根結底還是管理松懈,現在一有報銷審批,老板都得把財務叫過去問個明白,還常指責財務把控不嚴謹,唉,不知道該怎么做了
醫(yī)院普通門診醫(yī)保申報金額比我們的銷售收入表多18元怎么回事,我問收費員他說是系統自動計算的,他不知道。到底以哪個為準?
醫(yī)院普通門診醫(yī)保申報金額比我們的銷售收入表多18元怎么回事,我問收費員他說是系統自動計算的,他不知道。到底以哪個為
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導入到申報系統,以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導致系統算出來的當月應納稅所得額為0,當月應繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應納稅所得額2228,應繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現上面這個差異呢?
建筑勞務公司從哪些方面做稅務籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿易公司,現在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經抵扣了,現在要重新開,對方已經填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
我這邊收入報表系統計算出來是這么多,我不知道收費員那邊醫(yī)保報銷金額怎么會比收入多呢?他說他那邊計算出來就是這樣??傎M用多收入表188元,收取病人的現金多18元。
需要跟系統數據核對才知道原因
跟收費員關系不好,他又不愿意配合,醫(yī)保多申報18元,另一個收費員少上交18元現金,應該沒關系吧?
不差錢就沒關系,差錢就找他貼
我查了我這邊收入報表和繳費報表都對的上,是沒問題的,就是他那里不知道怎么回事多申報了18元,如果他多申報了18元,就和我們的收入報表繳費報表對不上,需要我們收費員少上交18元,賬才做的平
把賬整平就是,整不平就找它補
你是說多申報就沒關系,少申報了一定要找他算賬了
嗯,我們這里有三個收費員
你是會計,怕他干嘛?資金斗不攏,就找他們麻煩
沒文化沒素質,看到太煩,主要我也不想跟他溝通
哎,就是,多擔待。祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦
好的 謝謝老師!
拜拜,拜拜。不用回我