您好!視同銷售不僅影響增值稅,還影響企業(yè)所得稅。如果不視同銷售,它就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)樵鲋刀愐彩且环N流轉(zhuǎn)稅。
老師好,將“自產(chǎn)產(chǎn)品分配給股東”視同銷售有什么意義嗎 是因?yàn)槠髽I(yè)想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 從而少交增值稅嗎
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
1、有關(guān)企業(yè)將自產(chǎn)、購買或委托加工的貨物分配給股東屬“視同銷售“行為,其會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本--某某商品 貸:庫存商品--某某商品 應(yīng)付股利什么時(shí)候余額沖沒呢?
老師,我的本意是想知道房地產(chǎn)企業(yè)賣房送家電怎么可以做到只交房款的增值稅,贈送的家電進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣還不用視同銷售繳納增值稅?大銘老師當(dāng)時(shí)講了但沒有很詳細(xì)講明白
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票?。?/p>
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
所以視同銷售后 企業(yè)就可以少交一部分增值稅嗎
視同銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了
老師好,所以這是對企業(yè)有益的政策嗎
談不上對企業(yè)有益,只能說相當(dāng)于正常銷售