你好 支付給殘疾人工資100 你可以抵扣所得稅200
老師您好,這里的殘疾人的優(yōu)惠,加計(jì)扣除我沒聽明白!能不能加上數(shù)字給講解一下
老師您好,因?yàn)檎吒咂罂梢蕴钏募径裙藤Y一次性扣除與加計(jì)扣除,我對于固資加速優(yōu)惠明細(xì)表不太理解,請問圖片,標(biāo)注綠色的"享受加速政策計(jì)算的折舊額"是什么意思?是符合政策了,所以原值都是可以加速折舊么?還是要減去凈殘值?我列的背景條件下,自己算的是對的么?請老師看下
老師好!第9題,正確答案是69,里面有一些不明白,投資收益6萬元,為什么要從凈利潤中扣除,不應(yīng)該是加上6萬嗎?請老師講解一下,這個題目的計(jì)算方式和原因,謝謝
老師,您好!我想咨詢一下我們企業(yè)目前可享受以下稅收優(yōu)惠條件: 1??西部開發(fā)優(yōu)惠政策15%稅率 2??環(huán)保專用設(shè)備優(yōu)惠條件 3??以及招聘殘疾人,退伍軍人 4??研發(fā)加計(jì)扣除 這樣的前提下,我做所得稅匯算時(shí)是怎么填報(bào)呢?針對這一塊基礎(chǔ)信息表單應(yīng)該選哪些?
老師,我正在看稅務(wù)師的課,里邊講到加計(jì)抵減,有一塊不是很明白。“當(dāng)納稅人發(fā)生可計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。”課里老師舉案例,說是,1月沒有加計(jì),2月沒有加計(jì),3月符合政策加計(jì)了3個月的,我想了解一下,如果涉及去年的,去年也沒加計(jì),去年的也能一起并入3月算加計(jì)嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
成本費(fèi)用就是200 雙份
租賃的車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么? 租賃的車可以稅前扣除嗎
有租賃費(fèi),對方給你開了租賃發(fā)票,加油費(fèi),過路過橋停車費(fèi),可以的。
向個人的就不能了,對嗎
個人給你開租賃發(fā)票的也可以的
可以稅前扣除,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),對吧
你好 租賃他個人的車 來的加油費(fèi)都是加油站開出來的 可以抵扣增值稅
明白了,增值稅只能專票才能抵扣,別的發(fā)票、都可以稅前扣除
你好 其他的是專票也可以抵扣增值稅 比如停車費(fèi) 過路過橋是電子普票的就可以抵扣增值稅
哦哦,這個必須記下來。過路過橋的電子普通發(fā)票可以抵扣增值稅,稅率是多少
你好 是的 看發(fā)票稅額 免稅的不征稅不可以其他的都是根據(jù)發(fā)票勾選的
稅法知識好復(fù)雜啊,就怕有些票能抵扣,我們小白不知道、就不去做抵扣了
你好,如果你是一般納稅人的話,在你的增值稅綜合服務(wù)平臺會顯示這些發(fā)票的。
只要是按公司名開的發(fā)票,能夠抵扣的,上面都會顯示嗎
你好,對的是的,可以這么理解的。