70萬是含稅金額是嗎?增值稅=70/1.03*0.03=20388.35萬元,附加稅=20388.35*(7%+3%+2%)=2446.6元,印花稅=700000*0.03%=210元,如果是純勞務(wù)的話不需要繳納印花稅,企業(yè)所得稅:沒有任何成本的情況下,那就是收入就是利潤(rùn)了=700000/1.03*25%=169902.91元
我們公司是建筑勞務(wù)公司,別人掛靠我們公司,沒有提供任何成本票,如何計(jì)算企業(yè)所得稅,開票70萬稅率3%,麻煩列舉計(jì)算下增值稅,附加稅,印花稅,和企業(yè)所得稅,謝謝
老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計(jì)算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個(gè)人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費(fèi)3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
老師 你好 我們掛靠建筑勞務(wù)公司 一般納稅人 公司現(xiàn)在是核定征收 我想問一下 我們給他們提供成本以后 企業(yè)所得稅該怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問我掛靠了一家建筑公司,讓掛靠公司開了200萬的銷項(xiàng)發(fā)票,款也到了,本月我支付貨款共計(jì)1894645元,我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元,附加稅3669.73元,企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費(fèi)1.2%,所得稅2%,附加稅10%,印花稅0.06%,水利基金0.07% 請(qǐng)問如何計(jì)算該掛靠公司所扣的管理費(fèi)和稅金? 計(jì)算公式和解題步驟及所得金額給我說一下
你好老師!我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價(jià)是600萬 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計(jì)算的需要納稅外經(jīng)證多少錢? 本地城建稅 增值稅 教育費(fèi) 地方教育附加費(fèi)企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費(fèi)用不懂!我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請(qǐng)老師公式列一下再計(jì)算共多少錢謝謝了
老師,您好!我公司給a員工打了20萬,是信息服務(wù)費(fèi),可是這a員工因個(gè)人原因在稅務(wù)局代開不了發(fā)票,去年給開了,可今年稅務(wù)局說反正什么原因開不了,他用別人名義開發(fā)票,關(guān)鍵錢是給a員工打的錢,這種情況怎么做分錄比較合適?
23年匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)補(bǔ)交了5萬,在24年5月做了一筆會(huì)計(jì)分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅5萬 這5萬不需要在24年的企業(yè)所得稅匯算清繳表里面做什么操作吧
老師,第二學(xué)歷的大學(xué),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候算高校畢業(yè)生嗎?
注銷一般納稅人,專管員讓調(diào)庫存調(diào)為零,怎樣調(diào)合理一點(diǎn)啊
審計(jì)讓公司提供22-24年序時(shí)賬,我需要一個(gè)月一個(gè)月導(dǎo)出嗎,一年一年導(dǎo)出可以不,沒接觸過審計(jì)
一廠家進(jìn)一原材料A加工成B,而B又進(jìn)一步加工成c進(jìn)行銷售。請(qǐng)問如何記賬?
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月有報(bào)關(guān)的數(shù)據(jù)也已經(jīng)提交也有報(bào)關(guān)單下來,但是我在電子口岸查不到退稅聯(lián),然后供應(yīng)商開了采購發(fā)票給我們,但是我們還沒有收到結(jié)匯的款,想問一下這個(gè)月需要開出口發(fā)票嘛還是下個(gè)月開也可以呢?
這個(gè)月要交很多增值稅,是可以選擇申報(bào) 先不交,然后等著下個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票抵嗎
公司購買工業(yè)儀表檢測(cè)設(shè)備,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老板要寫收入和支出,支出他包含成本+費(fèi)用+稅金及附加+所得稅費(fèi)嗎?
老師我想問我們應(yīng)該收對(duì)方多少企業(yè)所得稅?不是純勞務(wù)
你這算出來169902.91這么高的嘛?
沒有任何成本發(fā)票是有這么高,因?yàn)槟汩_出去的發(fā)票是收入,沒有成本減,那直接就是你的利潤(rùn)了,企業(yè)所得稅就是按照你的利潤(rùn)來算的。而且不建議幫開票,這樣你要幫對(duì)方尋找成本發(fā)票,要是不找本票來入賬,等于你做這個(gè)項(xiàng)目沒有成本,稅務(wù)局一查一個(gè)準(zhǔn),直接列為虛開。其實(shí)這本來也就是虛開。
但對(duì)方有造70萬工資表給我們,這個(gè)怎么算呢?
這樣的話可以收增值稅+附加稅+印花稅的部分,但是依然不建議70萬元全部做工資,因?yàn)槟銈冞@個(gè)不是純勞務(wù),還是得有材料和其他一些費(fèi)用。
企業(yè)所得稅就不用計(jì)算咯?如果以后人家開成本票來抵,抵夠了稅金是不是也不能計(jì)算企業(yè)所得稅?
如果是純勞務(wù)又怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?
因?yàn)槟氵@個(gè)有70萬元,所以企業(yè)所得稅可不收,在增值稅和附加稅、印花稅的基礎(chǔ)上適當(dāng)再加一點(diǎn),因?yàn)槟阋膊豢赡芏甲鰟趧?wù)成本。
純勞務(wù)的話看對(duì)方給多少成本,然后你保持一定的利潤(rùn)率。因?yàn)椴豢赡茏鲆粋€(gè)項(xiàng)目沒有利潤(rùn)。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作順利!