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我們公司是建筑勞務(wù)公司,別人掛靠我們公司,沒有提供任何成本票,如何計(jì)算企業(yè)所得稅,開票70萬稅率3%,麻煩列舉計(jì)算下增值稅,附加稅,印花稅,和企業(yè)所得稅,謝謝

2021-09-19 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-19 12:57

70萬是含稅金額是嗎?增值稅=70/1.03*0.03=20388.35萬元,附加稅=20388.35*(7%+3%+2%)=2446.6元,印花稅=700000*0.03%=210元,如果是純勞務(wù)的話不需要繳納印花稅,企業(yè)所得稅:沒有任何成本的情況下,那就是收入就是利潤(rùn)了=700000/1.03*25%=169902.91元

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 13:04

老師我想問我們應(yīng)該收對(duì)方多少企業(yè)所得稅?不是純勞務(wù)

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 13:05

你這算出來169902.91這么高的嘛?

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齊紅老師 解答 2021-09-19 13:15

沒有任何成本發(fā)票是有這么高,因?yàn)槟汩_出去的發(fā)票是收入,沒有成本減,那直接就是你的利潤(rùn)了,企業(yè)所得稅就是按照你的利潤(rùn)來算的。而且不建議幫開票,這樣你要幫對(duì)方尋找成本發(fā)票,要是不找本票來入賬,等于你做這個(gè)項(xiàng)目沒有成本,稅務(wù)局一查一個(gè)準(zhǔn),直接列為虛開。其實(shí)這本來也就是虛開。

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 14:21

但對(duì)方有造70萬工資表給我們,這個(gè)怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-19 14:22

這樣的話可以收增值稅+附加稅+印花稅的部分,但是依然不建議70萬元全部做工資,因?yàn)槟銈冞@個(gè)不是純勞務(wù),還是得有材料和其他一些費(fèi)用。

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 14:24

企業(yè)所得稅就不用計(jì)算咯?如果以后人家開成本票來抵,抵夠了稅金是不是也不能計(jì)算企業(yè)所得稅?

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 14:25

如果是純勞務(wù)又怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-19 14:54

因?yàn)槟氵@個(gè)有70萬元,所以企業(yè)所得稅可不收,在增值稅和附加稅、印花稅的基礎(chǔ)上適當(dāng)再加一點(diǎn),因?yàn)槟阋膊豢赡芏甲鰟趧?wù)成本。

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齊紅老師 解答 2021-09-19 14:54

純勞務(wù)的話看對(duì)方給多少成本,然后你保持一定的利潤(rùn)率。因?yàn)椴豢赡茏鲆粋€(gè)項(xiàng)目沒有利潤(rùn)。

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快賬用戶7443 追問 2021-09-19 14:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-19 14:57

不客氣的,祝您工作順利!

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70萬是含稅金額是嗎?增值稅=70/1.03*0.03=20388.35萬元,附加稅=20388.35*(7%+3%+2%)=2446.6元,印花稅=700000*0.03%=210元,如果是純勞務(wù)的話不需要繳納印花稅,企業(yè)所得稅:沒有任何成本的情況下,那就是收入就是利潤(rùn)了=700000/1.03*25%=169902.91元
2021-09-19
1.計(jì)算管理費(fèi):管理費(fèi) = 500萬 × 3% = 15萬 2.計(jì)算增值稅:假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入(500萬 - 15萬 = 485萬)的2%來計(jì)算的。增值稅 = 485萬 × 2% = 9.7萬 3.計(jì)算企業(yè)所得稅:同樣,假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入(485萬)的1.5%來計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬 × 1.5% = 7.275萬 4.計(jì)算成本票:成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用,使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后,仍然能夠保持盈利。在這個(gè)例子中,我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外,沒有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此,成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬 - 15萬 - 9.7萬 - 7.275萬 = 468.025萬 所以,您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬的成本票
2024-05-16
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
2020-12-02
增值稅省了3% 所得稅,你可以用你的銷售額算下所得稅是多少?然后再用減去勞務(wù)派遣這個(gè)發(fā)票看一下所得稅多少 中間的差額就是省的所得稅
2020-08-10
同學(xué)你好 需要繳納的
2021-04-19
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