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老師您好,我單位去年收到一筆工程款,并已開票做收入,工程完工時核算費用需退還給客戶一部分工程款,財務(wù)應(yīng)該怎么處理?需要開紅字發(fā)票嗎?

2021-09-18 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-18 16:49

你好,要開具紅字發(fā)票 的呢,退款了 呢

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 16:51

是開具退回金額的紅字發(fā)票嗎

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 16:52

比如去年收了一百萬,今年退回三十萬,是不是開具三十萬的紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:52

嗯嗯開具退回的30萬就可以的

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 16:53

開具的紅字發(fā)票是不是要放在退款的批件后面

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:54

嗯嗯是的呢,做紅沖分錄

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 16:56

賬務(wù)處理是不是借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交銷項稅 貸:銀行存款 借:利潤分配/未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 17:00

老師您能發(fā)一下會計分錄嗎?謝謝

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 17:04

老師您好,麻煩您發(fā)一下會計分錄!謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-18 17:06

額嗯,這樣做分錄就可以的呢

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 18:49

做紅沖分錄了,還要做以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-18 18:51

紅沖做完結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整的呢,

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齊紅老師 解答 2021-09-18 18:51

在以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 18:59

老師我還是沒明白做紅沖分錄了怎么做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 19:04

紅沖分錄借:銀存 -30 貸:主營業(yè)務(wù)收入-27? 應(yīng)交銷項稅 -3? 退款分錄:借:以前年度損益調(diào)整27? ?貸:應(yīng)交銷項稅3? 貸:銀存30? ?借:利潤分配27? 貸: 以前年度損益調(diào)整27

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快賬用戶9498 追問 2021-09-18 19:05

紅沖分錄是不是不用做了?直接用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2021-09-19 12:01

不是 ,借主營業(yè)務(wù)收入,貸以前年度損益調(diào)整,正常應(yīng)該稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,要開具紅字發(fā)票 的呢,退款了 呢
2021-09-18
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會計分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) (2)根據(jù)開具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-11-07
同學(xué)你好 人材機的比例是30:60:5
2021-08-24
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-08-21
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