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老師,您好,發(fā)現(xiàn)之前的原材料進項稅未做賬,比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額,我現(xiàn)在這樣調(diào)整的,先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100,但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元,就和庫存的對不上,那我蓋怎么樣調(diào)不影響到原材料的變化呢。

2021-09-18 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-18 14:54

你好,這個肯定會影響你的原材料

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快賬用戶4582 追問 2021-09-18 14:55

那還需要怎么樣做才能導(dǎo)致原材料不變的呢

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快賬用戶4582 追問 2021-09-18 15:15

因為之前多記了那現(xiàn)在是不是要沖減成本呢,借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:18

對,這個你肯定要調(diào)原材料的然后調(diào)成本,原材料過渡一下

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快賬用戶4582 追問 2021-09-18 15:25

進項稅轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理啊

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:10

借原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借主營業(yè)務(wù)成 貸原材料

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你好,這個肯定會影響你的原材料
2021-09-18
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
你的原材料領(lǐng)用的時候減出來
2020-10-09
可以,都可以,但是現(xiàn)金折扣做財務(wù)費用,沖掉是財務(wù)費用
2020-11-18
你好,普票的話,不能抵扣,直接計入成本金額
2024-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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