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老師,我這邊是現(xiàn)代服務(wù),(1-7月)10%的加計(jì)抵減一共90元,8月份窗口去改過數(shù)據(jù)了,但是9月份錢才退過來,我應(yīng)該怎么做賬,

2021-09-18 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-18 13:54

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 退錢回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 退回的附加稅,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加復(fù)數(shù)。

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快賬用戶6900 追問 2021-09-18 15:06

老師,沒有很明白,因?yàn)闆]有抵扣這個(gè)環(huán)節(jié),1-7月的90元是8月更正的,那8月做的賬是,借:應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除90,貸:營(yíng)業(yè)外收入90,9月退回時(shí)借:銀行存款90,貸:加計(jì)扣除90嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:07

你好,你抵扣了才能退稅不是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:07

要不怎么會(huì)給你退稅?

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快賬用戶6900 追問 2021-09-18 15:08

哦哦哦,那就是中間抵扣的也記上就對(duì)了

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:09

對(duì)的是的,是這么理解的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 退錢回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 退回的附加稅,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加復(fù)數(shù)。
2021-09-18
你好,同學(xué)。 沒太明白,你首先,要清理 出,你已經(jīng)交了幾個(gè)月的稅,然后再考慮稅局讓你補(bǔ)的,這樣來尋找差異再對(duì)應(yīng)的調(diào)整。
2020-10-20
同學(xué)你好,這個(gè)月調(diào)整對(duì)了就可以了
2020-12-28
你好借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),重新開做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2021-07-12
你好 附加稅自動(dòng)取數(shù) 你去修改之前月份填寫錯(cuò)誤的吧
2022-01-01
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