你好,印花稅是根據(jù)合同金額乘以稅率 附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅乘以附加稅稅率的

請問印花稅和地稅各種附加費是怎么計算出來的
建筑公司外地預(yù)繳增值稅金額怎么算?預(yù)繳的還有附加稅印花稅,這些預(yù)繳的附加和印花稅怎么辦?
老師 請問下 工地當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的各種稅款如何做會計分錄?當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的教育費附加、城市維護建設(shè)稅、增值稅、印花稅、個人所得稅、地方教育附加、企業(yè)所得稅 預(yù)繳和抵消時如何做會計分錄?
房地產(chǎn)開發(fā)、銷售,主要征收稅種: 增值稅, 土地增值稅, 企業(yè)所得稅, 城建稅, 教育附加費, 地方教育附加費, 印花稅 各種稅費如何計算?
郭老師,在嗎,還有個問題請教您,當(dāng)月在出售不動產(chǎn)的時候,當(dāng)月繳納的土地增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加和地方教育費附加,怎么做分錄? 土地增值稅是38840.39 城建稅是511.19 教育費是219.08 地方教育費附加是146.05 印花稅是225
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
好多都是根據(jù)增值稅計算印花稅的,可以提供稅率給我嗎
你好,學(xué)員,請看老師的截圖
老師,請問各種附加費的稅率呢
你好,學(xué)員,請看老師的截圖
附加費都是以增值稅為基數(shù)嗎
附加費都是以增值稅為基數(shù)