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老師您好,想問一下。公司從建帳以來就對(duì)應(yīng)交稅費(fèi) 沒有結(jié)轉(zhuǎn),長期下來。這個(gè)科目進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 數(shù)值就很大 ,現(xiàn)在有什么方法好核對(duì)嗎?

2021-09-17 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-17 18:11

這兩個(gè)分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后看下轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是沒有了

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:12

有數(shù)值的

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:13

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者減免稅款呢 有沒有 都借轉(zhuǎn)過來

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:16

目前是這樣。進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。數(shù)額一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)交的稅,一直做的已交稅金的科目 其他二級(jí)科目都沒有數(shù)值

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:16

結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅分錄怎么做的?

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:17

借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:18

之前一直都沒有做嗎 分別借轉(zhuǎn)到已交稅金里面

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:18

沒有做的

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:19

轉(zhuǎn) 現(xiàn)在去做下不就可以

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:23

我現(xiàn)在把之前的。一次行結(jié)轉(zhuǎn),金額和申報(bào)金額對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:24

還有那個(gè)有余額的

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:28

進(jìn)項(xiàng)這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:30

你好,你賬上有留底嗎? 只有進(jìn)項(xiàng)還有余額?

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:31

我?guī)さ纳狭舻缀瓦M(jìn)項(xiàng)數(shù)值不等

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:34

其他的沒有余額嗎 你能每個(gè)月核對(duì)嗎 銷項(xiàng)h和進(jìn)項(xiàng) 賬上和增值稅申報(bào)表的核對(duì)

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:36

銷 項(xiàng)可以核對(duì)。但是進(jìn)項(xiàng)難度有點(diǎn)大。

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:36

只有核對(duì)進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)方法嘛?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:38

是的 核對(duì)你的抵扣清單也可以 賬上做的進(jìn)項(xiàng)和你抵扣清單核對(duì)下

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快賬用戶8700 追問 2021-09-17 18:39

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:40

不用客氣 工作愉快

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這兩個(gè)分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后看下轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是沒有了
2021-09-17
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下; 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度 ;最終都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去
2024-04-18
月末先計(jì)算 未交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 每個(gè)月都按這個(gè)計(jì)算看一下金額是否正確
2023-09-19
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?沒有使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
2019-12-20
你好!你可以先計(jì)入預(yù)收這個(gè)沒關(guān)系的。你們公司是做什么的。
2021-01-15
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