這兩個(gè)分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后看下轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是沒有了
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
我想問下老師,有家單位她這個(gè)月收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來的30萬款,沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 要咋辦呀,后期可能會(huì)有業(yè)務(wù)往來 這個(gè)做成預(yù)收賬款是不是利潤就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應(yīng)付款嗎
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對(duì),這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司項(xiàng)目正在在建工程階段,沒有經(jīng)濟(jì)收入,我們就用了法人借來的款,每次法人借來款以后,公司就給法人寫下了欠條,然后 借:庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)付款—法人 現(xiàn)在我想做一個(gè)表,每次公司向法人借來的款的臺(tái)賬,我想問一下,你那兒有沒有關(guān)于這方面的臺(tái)賬,還麻煩你看一下我做的會(huì)計(jì)賬對(duì)不對(duì),麻煩你了
老師您好,想問一下。公司從建帳以來就對(duì)應(yīng)交稅費(fèi) 沒有結(jié)轉(zhuǎn),長期下來。這個(gè)科目進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 數(shù)值就很大 ,現(xiàn)在有什么方法好核對(duì)嗎?
行政單位會(huì)計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級(jí)項(xiàng)目,金額正確,2025年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
乙方案的現(xiàn)金凈流量為什么不加折舊額?
財(cái)政局和稅務(wù)局是一起的嗎,數(shù)據(jù)共享嗎
老師,請(qǐng)問汽車銷售公司還有汽車維修所屬行業(yè)選擇什么
影視行業(yè)的賬上本年發(fā)生的收入和成本要等影片上映了才能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,那本年發(fā)生的成本要報(bào)填在企業(yè)所得稅報(bào)表上嗎,還是等影片上映后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才能抵企業(yè)所得稅
老師,公司里只有一臺(tái)叉車,然后一次性開進(jìn)來2要多發(fā)票,我怎么做分錄好
老師,您好,請(qǐng)問我公司要開具房屋租賃的電子發(fā)票,備注欄里需要寫哪些內(nèi)容,在免租期提前收取了之后的房租費(fèi),免租期的時(shí)間可以不在備注欄里寫出來嗎
請(qǐng)問個(gè)體戶轉(zhuǎn)為公司需要繳納哪些費(fèi)用?
老師,您好,我想問一下,代繳的個(gè)稅,如果要開完稅證明,是不是也是在公司自己的電子稅務(wù)局里面,通過開具稅收完稅證明,這個(gè)功能來開具嗎?謝謝
請(qǐng)問老師,我公司買個(gè)二手車,從個(gè)人名下買的,能從公戶直接轉(zhuǎn)么?個(gè)人賣二手車能給開發(fā)票么
有數(shù)值的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者減免稅款呢 有沒有 都借轉(zhuǎn)過來
目前是這樣。進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。數(shù)額一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)交的稅,一直做的已交稅金的科目 其他二級(jí)科目都沒有數(shù)值
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅分錄怎么做的?
借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。貸 銀行存款
之前一直都沒有做嗎 分別借轉(zhuǎn)到已交稅金里面
沒有做的
轉(zhuǎn) 現(xiàn)在去做下不就可以
我現(xiàn)在把之前的。一次行結(jié)轉(zhuǎn),金額和申報(bào)金額對(duì)不上
還有那個(gè)有余額的
進(jìn)項(xiàng)這個(gè)
你好,你賬上有留底嗎? 只有進(jìn)項(xiàng)還有余額?
我?guī)さ纳狭舻缀瓦M(jìn)項(xiàng)數(shù)值不等
其他的沒有余額嗎 你能每個(gè)月核對(duì)嗎 銷項(xiàng)h和進(jìn)項(xiàng) 賬上和增值稅申報(bào)表的核對(duì)
銷 項(xiàng)可以核對(duì)。但是進(jìn)項(xiàng)難度有點(diǎn)大。
只有核對(duì)進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)方法嘛?
是的 核對(duì)你的抵扣清單也可以 賬上做的進(jìn)項(xiàng)和你抵扣清單核對(duì)下
好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快