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Q

公司注銷,有固定資產電腦,可以根據“固定資產原值—累計折舊”后的金額,賣給股東嗎,會計分錄怎么做?

2021-09-17 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-17 15:35

你好,可以借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款,貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:00

比如固定資產原值18000元,累計折舊金額4275元,固定資產賬面價值13725元,按13725元銷售給股東,增值稅按視同銷售報稅不開發(fā)票; 借:固定資產清理13725 累計折舊 4275 貸:固定資產——電腦18000 借:銀行存款/其他應付款—XX股東13725 貸:固定資產清理 12146.02 應交稅費—應交增稅(銷項)1578.02 借:營業(yè)外支出1578.02 貸:固定資產清理 1578.02

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:01

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:04

那我按照固定資產賬面價值13725元銷售給股東,價格來說有沒有問題呢?涉及到的增值稅不開發(fā)票視同銷售也是沒問題的咯?包括最后一筆營業(yè)外支出的金額,是沒問提的嗎?

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:05

銷售已用過的辦公電腦增值稅稅率是13%嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:06

你好,沒有問題的,可以的需要交稅的固定資產清理,如果他的余額在借方,是轉到營業(yè)外支出里面的,對的是正確的??梢岳?,零九年之后買來的,一般納稅人銷售出去是13%的稅率。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:11

好的,謝謝老師; 如果公司考慮注銷,賬面上股東欠公司的其他應收款金額大概30萬的話,這個款怎么辦比較好呢?如果用費用發(fā)票來做賬處理就不用繳個稅,或者是需要直接 按其他應收款金額*20%來交個稅對嗎?有沒有什么方法呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:13

你好,他有工資嗎?可以做一部分工資,然后剩下的找點發(fā)票來,但是這個發(fā)票不要個人消費的。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:15

工資應該不行了,社保繳費人數是0,而且就算做工資不也需要對公付款嗎,也沖抵不了他的其他應收款呀?我是這么理解的,老師可以具體說一下如果有社保繳納人數在,怎么用工資沖這筆其他應收款嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:18

拿發(fā)票,其他的沒有辦法,發(fā)票最好是咨詢服務類的,或者是技術服務類的,其他的做不了,沒有社保做不了工資的。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:25

好呢,謝謝老師;那我這個月拿來這么多發(fā)票做賬,但沒有相應的收入會有異常嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:27

你好,實際業(yè)務的肯定沒有問題啊,如果是虛開發(fā)票的話,就不能保證100%沒有問題。

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:28

如果30萬繳納個人所得稅的話,金額是多少呢?個人APP系統上應該按照什么收入申報個稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:32

你這個個人所得稅是工資個稅的嗎?

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:33

這筆實際是公司的費用,但沒有發(fā)票所以通過股東打款產生的;不如果公司注銷的時候,賬面上股東的其他應收款,算股東的借款,需要繳納個稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:36

那他有支付出去的證明嗎?

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:42

沒有的,那怎么辦呢?萬一交個稅怎么計算怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:47

你好,那怎么能證明這是你單位的費用?這個金額大嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:47

如果走得現金,對方給你開收據嗎?

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快賬用戶3487 追問 2021-09-17 16:53

這部分是員工對私工資,這塊是沒有辦法有證明的也不好又證明的,老師我想和你探討下這個問題,但我追問次數不夠了,我應該怎么專門向你提問呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:55

那這些個人能給你們提供發(fā)票嗎?不要個人消費的。單位的招待費多嗎?也可以讓你們老板拿郵費來報銷,但是不要太多,所有的這些不要集中在一個月太多。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:56

次數不夠的時候,你再重新提問,然后艾特我就可以,不要寫上問題,直接艾特我有問題問我就這樣寫。

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你好,可以借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款,貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
2021-09-17
你好!是的注銷之前是要清零 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
2024-08-27
你好,同學 借銀行存款7063.22 累計折舊134200.78, 貸固定資產141264,
2024-05-07
同學,你好 嗯嗯,對的
2023-07-06
你好,如果實際情況是這樣,是可以的 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-10-27
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