這個(gè)去稅務(wù)局大廳處理,同學(xué)
老師 有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問過,有一個(gè)工作人員說,只要實(shí)地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
請(qǐng)問下,我打開這個(gè)責(zé)令限期改正通知書,顯示空白頁面,我需要怎么操作?
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
你好,請(qǐng)問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個(gè)機(jī)電項(xiàng)目,目前我們已經(jīng)開具首付款沒有稅率的發(fā)票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開具是沒有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開具這個(gè)發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發(fā)票,那邊部分稅費(fèi),后期是怎么計(jì)算的?3.因?yàn)轫?xiàng)目屬于異地項(xiàng)目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預(yù)付款也是需要先異地預(yù)繳增值稅的,但是這種預(yù)付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預(yù)繳增值稅嗎?
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
我想看到里面內(nèi)容,現(xiàn)在是打開不了,我也不知道是需要改正什么
這個(gè)沒關(guān)系 ,你可以去稅局大廳說你有個(gè)責(zé)令通知書,然后讓大廳人給你查
我需要帶什么過去么?
你們營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,同學(xué)
好的,謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快