你好,有調(diào)整的,報表之間的對應(yīng)關(guān)系要加上這個調(diào)整的金額,這是正常的??梢哉f大部分企業(yè)都會存在這個情況的
今年收到一筆2020年的退稅入以前年度損益,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤不平,會影響注銷嗎?怎樣跟稅管員解析呢
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正,但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦???申報的話財務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
以前年度調(diào)整損益這個科目,因為我有銷項進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配,利潤就會減少,像稅費類科目不是不影響未分配利潤嗎?怎么會導(dǎo)致未分配利潤減少呢?
收到匯算清繳退回上年稅款。錄入四月是不是就導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤書與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相差這筆款項?小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
請問一下老師,關(guān)于匯算清繳后收到稅局退回的企業(yè)所得稅分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貨:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣的 分錄最終是影響到了資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤,請問這個數(shù)要如何來調(diào)整呢?使資產(chǎn)負(fù)債表是平的。謝謝老師
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?