同學你好!是的? 這25萬元? ?記入應納稅所得額的哦

公司是投資公司,收到項目公司分發(fā)的分紅,所得稅項目公司已經交過了,用分紅去購置了一輛汽車,現(xiàn)在汽車變賣掉了,車子變賣價值25萬元,這25萬元的收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
1、去年購買汽車的進項發(fā)票已認證,今年準備進項轉出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價值85萬元現(xiàn)在需要進項轉出然后公司補交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經折舊的還有進項轉出怎么樣賬務處理了
我們公司賣了一輛自己使用過的貨車 收到25萬的車款 買車的時候買價是42萬 我們沒有給對方開票 準備做未開票收入 我吧25萬按照13%做價稅分離 分錄是借:銀行存款 250000 貸:其他業(yè)務收入-未開票收入 221238.94 應交增值稅 銷項稅額 28761.06 還需要做什么嗎
某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠應納的消費稅、增值稅。(1)將自產的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車一輛,支付買價400000元、相關費用30000元,支付到達我國海關前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產,費用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
那不是相當于交了2次所得稅嗎
不是啊? ? 你這個理解有問題了 本身分紅款? ? 給你們? ?不交稅的 但是? ?你們把分紅款? ? 用于其他方面? ?獲得收益? ? 要交稅啊 而且? ? ?對應的車輛剩余的賬面價值? ?也是可以少交所得稅的啊
老師,是這樣的,車子買來的時候是40萬元的,現(xiàn)在價值只有25萬元了,是不是該理解為把分紅款用掉了一部分
是的呀? ?是這樣理解的
那車子賣掉后收益的25萬,相當于分紅款又收回來了,還需要繳納所得稅嗎
你不能這樣理解問題啊? ? 后來的錢? 再獲取收益 是賣車賺的錢? ? 比如收到30萬元? ? 賬面價值25萬元? ?? 凈收益5萬元? ?5萬元部分? ? 交所得稅的 不能理解還是分紅交稅啊
那老師,車子原值40萬,現(xiàn)在賬面凈值還有33萬,現(xiàn)在只能賣25萬,相當于虧損了8萬,那就不用交所得稅了是嗎
是的呀? 這個還會產生少交所得稅的