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公司是投資公司,收到項目公司分發(fā)的分紅,所得稅項目公司已經交過了,用分紅去購置了一輛汽車,現(xiàn)在汽車變賣掉了,車子變賣價值25萬元,這25萬元的收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎

2021-09-16 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 09:44

同學你好!是的? 這25萬元? ?記入應納稅所得額的哦

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快賬用戶9102 追問 2021-09-16 09:44

那不是相當于交了2次所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:46

不是啊? ? 你這個理解有問題了 本身分紅款? ? 給你們? ?不交稅的 但是? ?你們把分紅款? ? 用于其他方面? ?獲得收益? ? 要交稅啊 而且? ? ?對應的車輛剩余的賬面價值? ?也是可以少交所得稅的啊

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快賬用戶9102 追問 2021-09-16 09:50

老師,是這樣的,車子買來的時候是40萬元的,現(xiàn)在價值只有25萬元了,是不是該理解為把分紅款用掉了一部分

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:51

是的呀? ?是這樣理解的

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快賬用戶9102 追問 2021-09-16 09:53

那車子賣掉后收益的25萬,相當于分紅款又收回來了,還需要繳納所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:56

你不能這樣理解問題啊? ? 后來的錢? 再獲取收益 是賣車賺的錢? ? 比如收到30萬元? ? 賬面價值25萬元? ?? 凈收益5萬元? ?5萬元部分? ? 交所得稅的 不能理解還是分紅交稅啊

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快賬用戶9102 追問 2021-09-16 10:09

那老師,車子原值40萬,現(xiàn)在賬面凈值還有33萬,現(xiàn)在只能賣25萬,相當于虧損了8萬,那就不用交所得稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 10:10

是的呀? 這個還會產生少交所得稅的

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同學你好!是的? 這25萬元? ?記入應納稅所得額的哦
2021-09-16
您好,借固定資產,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2022-03-23
?你好 ;? ? ?你賬上做固定資產; 按月折舊 ;? 賬上做固定資產清理 ; 只是稅務上之前是一次性稅前扣除 企業(yè)所得稅而已? ?
2022-09-27
先清理殘值 借:固定資產清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 變賣的不含稅價 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2022-04-14
同學你好,你的問題是什么
2022-11-03
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