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我們公司賣了一輛自己使用過的貨車 收到25萬的車款 買車的時候買價是42萬 我們沒有給對方開票 準(zhǔn)備做未開票收入 我吧25萬按照13%做價稅分離 分錄是借:銀行存款 250000 貸:其他業(yè)務(wù)收入-未開票收入 221238.94 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 28761.06 還需要做什么嗎

2022-04-14 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 16:15

先清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 變賣的不含稅價 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2418 追問 2022-04-14 16:22

我剛剛的分錄有問題嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 16:27

嗯嗯,對照我的分錄寫哈

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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