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收的電費,開的專用發(fā)票。怎么做分錄 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入。 應交稅費,應交增值稅銷項稅嗎?對嗎

2021-09-16 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 07:47

對的 這樣做就可以的

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對的 這樣做就可以的
2021-09-16
可以的,可以這么做的。
2024-04-02
你好同學,快遞費直接計入 借:管理費用,應交稅費應交增值稅進項稅,貸:銀行存款;
2023-08-01
你好,銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票,是做第一筆分錄。
2023-05-28
您好 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)814.95 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)540.65 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 840.95-540.65=300.3 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 840.95-540.65=300.3 貸:應交稅費-未交增值稅 840.95-540.65=300.3
2020-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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