不可以的 需要調(diào)增的
老師,我們公司從三月開始運(yùn)營(yíng)以來,辦公室房租每月一萬多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺得沒有收入,另外不要發(fā)票便宜點(diǎn)。我想請(qǐng)教老師三個(gè)問題。1沒有收入公賬前期也是可以走費(fèi)用賬的對(duì)吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對(duì)嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
你好,我們公司這個(gè)月開始提供員工中餐晚餐,餐費(fèi)從工資扣除的,這個(gè)直接職工工資扣除嗎,第二個(gè)問題是去菜市場(chǎng)買菜回來做飯的,菜市場(chǎng)沒有收據(jù)沒有發(fā)票提供,只有個(gè)付款截圖,請(qǐng)問這個(gè)怎么入帳好,能稅前扣除嗎
老師,個(gè)體工商戶,核定征收,1個(gè)季度自動(dòng)扣款,專票,普票都開,稅金是按我們開票的多少收的,向客戶收款是法人的二維碼收的,除了開發(fā)票的,其中可能還有很多沒開票的,這部分收入要去管它嗎?
老師,我們是在軟件園里,里面有食堂,員工去吃,每次老板都是讓我付現(xiàn)金,一個(gè)禮拜報(bào)銷一下,一個(gè)禮拜差不多3個(gè)人300,但是這個(gè)沒有發(fā)票,也能稅前扣除吧,我用什么作為記賬憑證呢?就是付款的截圖嗎?
老師,請(qǐng)問向個(gè)人或是向日雜批發(fā)部購(gòu)買的一些菜品,零星材料,日雜品之類的,平時(shí)都是幾百元,但累計(jì)到一起就有上萬的開支,沒有開票只是拿了收據(jù)回來,請(qǐng)問這些可以稅前扣除的嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請(qǐng)問一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎