?你好 ;? ?你是新公司來(lái)建賬嗎 。 還是年中來(lái)建賬的???
老師好,金蝶軟件建好賬套錄入期初數(shù)據(jù)后錄了一些憑證后發(fā)現(xiàn)有個(gè)二節(jié)科目錯(cuò)了,能改嗎?
老師,我們公司已經(jīng)開(kāi)了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師,我用的金蝶K3wise軟件,之前沒(méi)錄期初數(shù)據(jù)就開(kāi)始做賬了,現(xiàn)在可以反初始化錄入期初數(shù)據(jù)嗎?
老師好,新建賬套已經(jīng)啟用了,也有了數(shù)據(jù)在里面,不想清了數(shù)據(jù)反開(kāi)賬后再錄入期初數(shù)據(jù),再開(kāi)賬,可以將期初數(shù)據(jù)直接憑證錄入嗎?
老師 你好 沒(méi)有任何業(yè)務(wù)的新公司 是不是建立賬套,就不需要錄入期初數(shù)據(jù)了?直接有業(yè)務(wù)的時(shí)候,錄入憑證開(kāi)始做賬就行了?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)10月1號(hào)啟用新的賬套,屬于年中建賬吧,之前有賬套的,不是新公司
?你好 ;? 年中的話 你要整理期末數(shù)據(jù)來(lái)作為期初的。? 而且損益科目還得錄入累計(jì)金額去的。?
因?yàn)橹暗馁~套數(shù)據(jù)是亂的,所以現(xiàn)在等于另建賬套,除了資金可以核對(duì),其他都核對(duì)不了,倒不如期初數(shù)據(jù)只錄資金,其他按記賬憑證掛賬進(jìn)去
?你好 ;? ? 那你就期末數(shù)據(jù)來(lái)錄入 。年中還得把損益科目錄入累計(jì)金額哈? ?