你好!是的。期初是0就可以了
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個(gè)月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會(huì)有審計(jì)審查嗎?謝謝老師
我是換系統(tǒng)做賬了,想從2021一月開始做起,我這邊只需錄入期初初始數(shù)據(jù)就可以了嗎?損益類還有其他類科目,累計(jì)借方貸方都不需要錄,因?yàn)槭切碌囊荒甑?。如果是新公司,錄入這些都可以省去,直接啟用賬套嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢?
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
公司老板新買了一個(gè)公司,創(chuàng)建金蝶賬套錄入期初金額時(shí),應(yīng)收賬款是貸方余額,但是系統(tǒng)那里初始數(shù)據(jù)錄入的方向是借方,并且沒法改借貸方向,我錄金額的時(shí)候是不是就要錄負(fù)數(shù)?
咨詢服務(wù)類合同的印花稅稅率是多少?
老師怎么修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,步足
@小菲老師你好,有往來問題要提問。
非金融企業(yè)開出的利息6個(gè)點(diǎn)的專票產(chǎn)生的銷項(xiàng)能夠被抵扣嗎?
老師你好!小規(guī)模餐飲公司,經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目“餐飲服務(wù)”,一般項(xiàng)目“餐飲管理”,開票項(xiàng)目基本都開“企業(yè)管理服務(wù)”,可以嗎?
公司賣的是試劑,公司銷售人員經(jīng)常給返現(xiàn)出去,沒有發(fā)票,都是現(xiàn)金給,長期這樣現(xiàn)金積累很大,有沒有什么辦法可以處理這個(gè)返現(xiàn)問題的?
2017年有筆分錄,借:固定資產(chǎn)_建筑物房產(chǎn)800萬 貸:實(shí)收資本800萬,這個(gè)房產(chǎn)是自己個(gè)人的房產(chǎn),沒有過戶,18年計(jì)提了減值,后面都沒有計(jì)提,現(xiàn)在我接手,這個(gè)固定資產(chǎn)一直就這樣讓他掛著嘛,有什么辦法
老師我公司因經(jīng)濟(jì)不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動(dòng)合同,等經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)在回來上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師,我申報(bào)未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
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