同學(xué)你好,如果不影響納稅的話,可以下月再勾選申報(bào)就行了。
老師,公司8月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已做帳,但是勾選認(rèn)證出現(xiàn)了問題,8月沒有勾選認(rèn)證,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅與財(cái)務(wù)賬進(jìn)項(xiàng)稅不符,怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選忘了簽名,但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)填上去,申報(bào)成功并繳費(fèi)了,會出現(xiàn)什么問題?怎么處理?
請問老師 我已經(jīng)申報(bào)了稅了。但是發(fā)現(xiàn)少認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)了,賬上做的多,申報(bào)表填的少。我現(xiàn)在怎么處理呢?
請問老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票,但是之前會計(jì)沒有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對不上怎么辦?
老師,上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在申報(bào)期已經(jīng)勾選,但是未做確認(rèn),現(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期還可以確認(rèn)么
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那么賬上要怎么調(diào)整呢?這部分進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄呢?
同學(xué)你好,不需要調(diào)整的,直接按進(jìn)項(xiàng)處理賬務(wù)即可。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候也把沒有勾選抵扣這部分都轉(zhuǎn)了嗎?但是下月才勾選抵扣這樣賬上就對不上了
同學(xué)你好,簡化起見,一起結(jié)轉(zhuǎn),如果怕對不上的話,就把沒有勾選的,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅科目里去。
這樣對嗎?進(jìn)貨直接做的待認(rèn)證
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這樣做對嗎?
同學(xué)你好,你的分錄正確。
謝謝老師 。我就下個(gè)月認(rèn)證在轉(zhuǎn)出來嘛
同學(xué)你好,是的,下個(gè)月再轉(zhuǎn)出來。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。