你好 ;? ? ?你們是查賬還是核定征的。這樣好判斷??
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,個體工商戶,增值稅報表上為了讓它在免稅額度內(nèi)就填了三四千的銷售額,如果個稅再申報兩個員工長期這樣申報這數(shù)據(jù)會不會不合適?銷售額才幾千發(fā)工資就發(fā)完了
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師好!個體工商戶申報在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來個稅報表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個稅報表是299413.92,請問老師增值稅報表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項(xiàng)目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
你好老師收到失業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼 應(yīng)該計入哪個科目
火車票抵扣增值稅還能抵扣企業(yè)所得稅那
車交的購置稅沒有辦法抵扣吧?老師,這是客戶問我的。車輛交的購置稅是沒有辦法抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的對吧
老板從公戶提10000給她他的個人卡里,又從個人卡提5000給廠長,長長再拿這個錢買3000的的材料,怎么寫完整分錄
老師,我是代理記賬公司會計,客戶開發(fā)票金額大,讓他提供了銷售合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合同上蓋的章看上去比其他公司的小,老師,如果發(fā)票是虛開我們需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,銷售產(chǎn)品時以買贈的形式將購物卡或貨物贈送給客戶,這種情況個稅怎么申報呢。
產(chǎn)品報廢,怎么做賬?
老師,破產(chǎn)哪些情況下可以申報債權(quán),哪些情況下不能申報債權(quán)
老師 A注冊會計師連續(xù)擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人4年 B注冊會計師擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人2年,之后擔(dān)任了1年項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,后來就退出了該實(shí)體的審計業(yè)務(wù)。 上述2個會計師的擔(dān)任時間對嗎?
1.零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計,一天學(xué)18小時,想36天后勝任一般會計工作,可以么 ?2.有必要把初級會計學(xué)學(xué)么?怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
老師,怎么判斷是查賬還是核定?有個表是定期定額自行申報,是不是就是核定
你好。? 那就是核定征收的; 你核定征的話。? 你工資據(jù)實(shí)報。 這個 你們個稅是核定繳納的??
是要正常在個稅系統(tǒng)申報員工工資嗎?
?你好。 你有雇員? 就需要 按工資薪金來報個稅的 。? ??