同學(xué)你好 你是什么單位?研發(fā)的?
請問,購買的設(shè)備暫時放在實(shí)驗室自己使用,后面可能用于產(chǎn)品,怎么賬務(wù)處理
購買了實(shí)驗室用的酒精、化學(xué)試劑等,怎么做賬務(wù)處理?
番茄醬生產(chǎn)企業(yè),采購實(shí)驗檢驗部門實(shí)驗室用的各種化學(xué)制劑 這個入哪個科目?不能是原材料吧?怎么做賬
老師,我企業(yè)購入涂料,油漆等化學(xué)制品。買了部分罐子分裝銷售,請問這個罐子是計入哪里呢?怎么做賬務(wù)處理
老師,您好!請問我們公司購買的實(shí)驗室用化學(xué)試劑和一些玻璃容器(燒杯等),合計4000多元,做什么科目,是一次做費(fèi)用(低值易耗品)攤銷掉嗎?還是做研發(fā)一次性做研發(fā)費(fèi)用
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
生產(chǎn)型的,沼氣發(fā)電的,需要實(shí)驗室做化驗
計入低值易耗品就可以了
那實(shí)驗室里面買的毛毯、毛刷也進(jìn)低值易耗品嗎
嗯 都計入低值易耗品就可以了