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老師,本月收到了一張雇主責(zé)任險(xiǎn)的紅字發(fā)票,該保險(xiǎn)費(fèi)4月份買的,4月收到發(fā)票計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,并每月攤銷了,現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理?因?yàn)橐说羝渲幸徊糠直kU(xiǎn),所以將原來購買的開紅字發(fā)票了,后面再按退掉部分以后的金額再重新開票?要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師

2021-09-14 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 13:51

你按照紅票沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前不用調(diào)整

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快賬用戶4529 追問 2021-09-14 14:02

4月銀行付款了,現(xiàn)在保險(xiǎn)退回來了退保部分的款

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快賬用戶4529 追問 2021-09-14 14:04

就這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 16:18

借銀行存款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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你按照紅票沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前不用調(diào)整
2021-09-14
同學(xué)您好,您可以按原來分錄做個(gè)負(fù)數(shù)分錄,然后再按重開對(duì)的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2021-02-23
借其他應(yīng)付款4000 借勞務(wù)成本-3773.58 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2024-10-18
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
不是,這個(gè)沖紅的記賬憑證 這個(gè)發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個(gè)申報(bào)是藍(lán)字加紅字去申報(bào),這個(gè)是減掉之后去申報(bào),要是負(fù)數(shù)話,這個(gè)直接0申報(bào),之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個(gè)直接0申報(bào)了
2020-09-15
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