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你好,我想問一下因?yàn)榻駛€(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額湊不夠數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額大過銷項(xiàng)稅額,所以今個(gè)月不用交增值稅,那我做分錄的時(shí)候,多的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎

2021-09-14 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 10:29

你好? ?那你就留抵進(jìn)項(xiàng)稅即可 。? ?你如果不想抵扣的話 可以轉(zhuǎn)出 到時(shí)? ?產(chǎn)生繳納增值稅了? ?

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快賬用戶6886 追問 2021-09-14 10:30

我應(yīng)該怎樣做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:34

?你好 ;? ?借費(fèi)用或者成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你要轉(zhuǎn)出的話? ?

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快賬用戶6886 追問 2021-09-14 10:35

不轉(zhuǎn)出可以留來下個(gè)月抵扣,是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:36

你好 ; 可以的。 本身就可以下個(gè)月留抵的;? ? ??

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你好? ?那你就留抵進(jìn)項(xiàng)稅即可 。? ?你如果不想抵扣的話 可以轉(zhuǎn)出 到時(shí)? ?產(chǎn)生繳納增值稅了? ?
2021-09-14
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-09-26
未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅的金額? 上個(gè)月有留底的計(jì)算增值稅時(shí)可以減去??
2021-08-05
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023-07-08
你好,第一個(gè)分錄不對(duì),第二個(gè)分錄正確的。借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行 看你稅務(wù)局要求與稅務(wù)局如果要求你們?cè)谶@個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,自己申報(bào)可以,如果直接補(bǔ)稅的不行。
2024-03-08
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