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老師。一個(gè)做醫(yī)療器械版塊的三家公司,和做養(yǎng)老護(hù)理的三家公司?,F(xiàn)在做貸款需要合并數(shù)據(jù)。是直接把報(bào)表各個(gè)科目的數(shù)相加就可以么?沒(méi)有往來(lái)。還是只加上收入和成本?

2021-09-14 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 09:15

你好? ? ? 如果是合并來(lái)做的話。? ? 那么就是相加來(lái)處理的;但是為什么公司之間還是合并來(lái)報(bào)數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:17

一個(gè)單體版塊的數(shù)太少了 所以想合在一起給對(duì)方的數(shù)好看一些。那就全部直接相加,如果正常做合并報(bào)表有往來(lái),是從期末余額減還是當(dāng)月數(shù)減呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:17

你好 ;? ?看你們期末數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)就行了。 看期末來(lái)合并??

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:27

兩個(gè)大版塊數(shù)據(jù)直接加,但是單體版塊幾個(gè)公司有往來(lái),資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表往來(lái)從期末數(shù)和本年累計(jì)調(diào),那年初數(shù)和當(dāng)月數(shù)不用調(diào)往來(lái)直接加本月和年初列么?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:30

?你好 ;? 是的 。? 你就直接期末數(shù)據(jù)相加填寫(xiě)期末的 欄次去 ;? 至于 負(fù)債表的話年初的金額要 年初金額相加來(lái)報(bào)? ?

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:32

剛看公司健有往來(lái)和投資款的話是否就在相應(yīng)科目減去往來(lái)金額就可以了?年初和利潤(rùn)表的當(dāng)月數(shù)不調(diào)整直接加,期末和本年累計(jì)數(shù)要減去往來(lái)的數(shù)么

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:34

?你好 ;? ? ?你為什么要減去往來(lái)金額 。? ? ?你是不想體現(xiàn)負(fù)債類科目嗎? ?

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:36

養(yǎng)老版塊有一個(gè)母公司和下面三個(gè)全資子公司,相互間有注資和日常的往來(lái)?yè)芸?,這個(gè)做合并報(bào)表的時(shí)候是需要先相加再再本年累計(jì)數(shù)中減去相互往來(lái)的數(shù)據(jù)么?

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:37

把公司之間往來(lái)科目有余額的數(shù)相互減去再相加么

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:39

?你好 ;? ? ? ? 可以抵減后在相加 。? 如果你整體來(lái)? ? 做一個(gè)合并報(bào)表的話? ?

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:40

抵減就是減本年列 本月和年初列不需要做調(diào)整么

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:42

?你好 。? 年初的話 應(yīng)該是上年12月末的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)的。 你應(yīng)該是所有公司的期末上年余額來(lái) 合計(jì)報(bào)的;? ?

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快賬用戶5497 追問(wèn) 2021-09-14 09:51

年初用去年年末的數(shù) 像利潤(rùn)表是當(dāng)月和本年累計(jì)數(shù),當(dāng)月數(shù)是否不需要調(diào)整直接相加?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:52

?你好 ; 如果你 是? 要做? ?母子公司的合并報(bào)表的; 這個(gè)最好是重新提問(wèn)? 問(wèn)問(wèn)其他老師 ;? 我一開(kāi)始以為你們只是 做一般企業(yè)的編制;? 對(duì) 母子合并報(bào)告不太熟悉 ;等下怕回復(fù)錯(cuò)誤了 ;非常抱歉 ;? ??

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