你好? ? ? 如果是合并來(lái)做的話。? ? 那么就是相加來(lái)處理的;但是為什么公司之間還是合并來(lái)報(bào)數(shù)據(jù)的??
老師,1.公司上海集團(tuán)是總部。給天津兩家公司打投資款。天津公司收到錢(qián)后給全國(guó)其它幾個(gè)公司打投資款?,F(xiàn)在做合并報(bào)表,沒(méi)有上海集團(tuán)的。只有天津和其它城市公司的一起做合并報(bào)表對(duì)嗎?還是必須要把上海集團(tuán)總部也加進(jìn)來(lái)?2.如果天津公司和全國(guó)其它城市公司沒(méi)有投資款往來(lái)。都是由上海集團(tuán)公司給給投資款。那除了上海集團(tuán)公司,其余公司做個(gè)合并報(bào)表可以嗎?
老師。一個(gè)做醫(yī)療器械版塊的三家公司,和做養(yǎng)老護(hù)理的三家公司?,F(xiàn)在做貸款需要合并數(shù)據(jù)。是直接把報(bào)表各個(gè)科目的數(shù)相加就可以么?沒(méi)有往來(lái)。還是只加上收入和成本?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買(mǎi)了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒(méi)交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒(méi)有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師,我們公司是由兩家公司合資,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,12月給報(bào)表的時(shí)候其中一家當(dāng)月月底就要,比較急,當(dāng)時(shí)又因在是新公司,沒(méi)人上班,資產(chǎn)負(fù)債表只填了實(shí)收資本就給其中一家公司了,在1月正式有員工入職了發(fā)現(xiàn)還有利息和印花稅,就做到12月去了,結(jié)果變成數(shù)據(jù)不一樣的兩份報(bào)表了,這該怎么辦
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過(guò)來(lái),臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
一個(gè)單體版塊的數(shù)太少了 所以想合在一起給對(duì)方的數(shù)好看一些。那就全部直接相加,如果正常做合并報(bào)表有往來(lái),是從期末余額減還是當(dāng)月數(shù)減呢?
你好 ;? ?看你們期末數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)就行了。 看期末來(lái)合并??
兩個(gè)大版塊數(shù)據(jù)直接加,但是單體版塊幾個(gè)公司有往來(lái),資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表往來(lái)從期末數(shù)和本年累計(jì)調(diào),那年初數(shù)和當(dāng)月數(shù)不用調(diào)往來(lái)直接加本月和年初列么?
?你好 ;? 是的 。? 你就直接期末數(shù)據(jù)相加填寫(xiě)期末的 欄次去 ;? 至于 負(fù)債表的話年初的金額要 年初金額相加來(lái)報(bào)? ?
剛看公司健有往來(lái)和投資款的話是否就在相應(yīng)科目減去往來(lái)金額就可以了?年初和利潤(rùn)表的當(dāng)月數(shù)不調(diào)整直接加,期末和本年累計(jì)數(shù)要減去往來(lái)的數(shù)么
?你好 ;? ? ?你為什么要減去往來(lái)金額 。? ? ?你是不想體現(xiàn)負(fù)債類科目嗎? ?
養(yǎng)老版塊有一個(gè)母公司和下面三個(gè)全資子公司,相互間有注資和日常的往來(lái)?yè)芸?,這個(gè)做合并報(bào)表的時(shí)候是需要先相加再再本年累計(jì)數(shù)中減去相互往來(lái)的數(shù)據(jù)么?
把公司之間往來(lái)科目有余額的數(shù)相互減去再相加么
?你好 ;? ? ? ? 可以抵減后在相加 。? 如果你整體來(lái)? ? 做一個(gè)合并報(bào)表的話? ?
抵減就是減本年列 本月和年初列不需要做調(diào)整么
?你好 。? 年初的話 應(yīng)該是上年12月末的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)的。 你應(yīng)該是所有公司的期末上年余額來(lái) 合計(jì)報(bào)的;? ?
年初用去年年末的數(shù) 像利潤(rùn)表是當(dāng)月和本年累計(jì)數(shù),當(dāng)月數(shù)是否不需要調(diào)整直接相加?
?你好 ; 如果你 是? 要做? ?母子公司的合并報(bào)表的; 這個(gè)最好是重新提問(wèn)? 問(wèn)問(wèn)其他老師 ;? 我一開(kāi)始以為你們只是 做一般企業(yè)的編制;? 對(duì) 母子合并報(bào)告不太熟悉 ;等下怕回復(fù)錯(cuò)誤了 ;非常抱歉 ;? ??