你好 ; 買來的材料直接在工地用; 你們做賬:借工程施工-合同成本-材料費等貸銀行存款
老師,我們是建筑裝飾公司,也賣材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開過來1個點的材料發(fā)票。含稅金額10萬,這筆材料進庫存了。我司是一般納稅人,之后怎么開發(fā)票呢?我們的稅點是13個點
老師,就是一個裝飾公司(小規(guī)模納稅人),幫一個建筑公司(一般納稅人)搞裝修,對方要求開專票,把這次的工程款分2部分開,60%的裝修材料費,40%的人工勞務(wù)費,你說這樣開行嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,工程裝飾公司,對外支付的建筑材料費,應(yīng)該如何入賬
我們是建筑公司,對方掛靠我們,我們用對方的工程質(zhì)保金代付材料款,如何入賬
我是小規(guī)模裝飾工程有限公司,現(xiàn)承包一個工廠包工包料小工程,購入材料如何要求供應(yīng)商開票。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那最后結(jié)轉(zhuǎn)呢
?到時取得收入? 按? 完工比例結(jié)轉(zhuǎn) :借 主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-合同成本-材料費等
不太明白,完工比例怎么確定呢
?你好;? ?①累計實際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計總成本的比例。該方法是確定合同完工進度較常用的方法。其計算方式為: 合同完工進度=累計實際發(fā)生的合同成本/合同預(yù)計總成本×100%
比如說這項活兒干完了,但是我們對公賬戶采購材料的只有一家公司,但還有很多公司我們采購材料的時候都是私下交易的,并無發(fā)票或者收據(jù)之類的,這怎么入賬呢
?你好 ;? ? ?到時你 據(jù)實做賬 ;匯算調(diào)整 這部分成本?
到時候是 調(diào)增 主營業(yè)務(wù)成本對吧
你好 ;是的。 要調(diào)整這部分? ?成本金額就行了。? ?