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老師,請問,未認(rèn)證為抵扣,但是入了賬,怎么做進項轉(zhuǎn)出

2021-09-13 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 18:40

你好,未認(rèn)證未抵扣,這種情況不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理啊?

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:40

但是,做的賬里面有啊

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:41

供貨商開了發(fā)票,入成本,不體現(xiàn)增值稅進項嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 18:41

你好,你的賬務(wù)處理是??

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:43

借:工程施工 ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-13 18:43

你好,未認(rèn)證,發(fā)票入賬的賬務(wù)處理是 借:工程施工 , 應(yīng)交稅費—增值稅—待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:44

我們財務(wù)主管是直接進的進項

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:45

那么,老師,正常的應(yīng)該是認(rèn)證,抵扣再進項嗎

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:46

那按照這樣,我怎么繼續(xù)做轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2021-09-13 18:46

你好,你這個不是轉(zhuǎn)出,在你的基礎(chǔ)上,需要做的這個調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費—增值稅—待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:49

我剛剛了解了一下,老師,其實實際情況是,第三方代付,但是,只給第三方不含稅價的貨款,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-13 18:51

你好,未認(rèn)證,發(fā)票入賬(第三方代付)的賬務(wù)處理是 借:工程施工 , 應(yīng)交稅費—增值稅—待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款—第三方

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 18:57

可以代認(rèn)證直接進借方,其他應(yīng)付款進貸方嗎?因為在收到發(fā)票前,就是做的應(yīng)付款借方,其他應(yīng)付款貸方,第三方在收到發(fā)票前就一直在支付

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齊紅老師 解答 2021-09-13 18:58

你好,未認(rèn)證,發(fā)票入賬(第三方代付)的賬務(wù)處理是 借:工程施工 , 應(yīng)交稅費—增值稅—待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款—第三方 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶4236 追問 2021-09-13 19:00

發(fā)票入賬前沒疑問了,老師,請問,發(fā)票入賬后呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 19:02

你好 借:工程施工 , 應(yīng)交稅費—增值稅—待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 這個就是發(fā)票入賬的分錄啊?

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你好,未認(rèn)證未抵扣,這種情況不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理啊?
2021-09-13
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
2021-03-16
你好,這個借進項稅額 貸待認(rèn)證進項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
同學(xué)你好,如果原件找不到了,可以用對方的復(fù)印件下賬,進項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
2021-10-13
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