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老師好,我司2024.12月取得進項發(fā)票,進項稅額3000,但當(dāng)期未認證,賬目計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,本月勾選認證了,但是抵扣了2000,留抵1000。請問怎么做賬

2025-04-16 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-16 12:03

你好,這個借進項稅額 貸待認證進項稅金額寫3000就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-04-16 12:03

后續(xù)留底的這個不需要另外做憑證。

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快賬用戶9574 追問 2025-04-16 12:03

留底的這個后續(xù)再抵扣時候怎么處理賬務(wù)?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 12:04

你好這個其實不需要單獨做憑證。 按照現(xiàn)在的會計制度要求的話,只要看最終要交多少就將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好,這個借進項稅額 貸待認證進項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
你好,沒有認證的租的應(yīng)交稅費,待認證認證之后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項里面。
2022-06-17
你好,做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022-02-15
你好!上月勾選為什么沒有當(dāng)時就抵扣?你們每月勾選幾次發(fā)票?
2020-10-09
您好,是后一種處理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們要入賬的,只是進項稅不勾選
2024-10-26
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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