你好計(jì)入職工福利費(fèi),要計(jì)算個(gè)人所得稅的
老師,個(gè)別員工旅游經(jīng)費(fèi)公司報(bào)銷,做職工福利費(fèi)嗎?那這個(gè)旅游獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)銷金額要計(jì)入工資薪酬所得交個(gè)稅嗎?
員工中秋福利和旅游費(fèi)用該怎么做分錄, 你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 需要并入個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅的 怎樣涉及到個(gè)稅啊 比如 旅游費(fèi)10萬 10個(gè)人平均到每人1萬計(jì)入薪酬嗎? 比如發(fā)的月餅 計(jì)入職工福利費(fèi) 還要把錢分?jǐn)偟絺€(gè)人 工資加這個(gè)分?jǐn)傆?jì)算個(gè)稅?
甲企業(yè)對(duì)營銷業(yè)績突出人員去上海以參加培訓(xùn)班等名義組織旅游活動(dòng),本次發(fā)生的差旅費(fèi)、旅游費(fèi)由公司承擔(dān),以此作為個(gè)人實(shí)行的營銷業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),該筆費(fèi)用該()計(jì)征個(gè)稅A工資、薪金所得計(jì)征B勞務(wù)報(bào)酬所得C免征D偶然所得
甲企業(yè)對(duì)營銷業(yè)績突出人員去上海以參加培訓(xùn)班等名義組織旅游活動(dòng),本次發(fā)生的差旅費(fèi)、旅游費(fèi)由公司承擔(dān),以此作為個(gè)人實(shí)行的營銷業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),該筆費(fèi)用該()計(jì)征個(gè)稅A工資、薪金所得計(jì)征B勞務(wù)報(bào)酬所得C免征D偶然所得
組織部分員工去旅游 費(fèi)用不能計(jì)入福利費(fèi) 需要分?jǐn)偟絺€(gè)人頭上 申報(bào)個(gè)人所得稅,但公司組織全部員工去旅游,費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
如果是醫(yī)藥費(fèi)用,是否也同樣
你好,那也是一樣的,沒錯(cuò)