你好,送給客戶的,借銷售費用,招待費貸,銀行存款。

請問一下,購買的預付卡,其中一部分送了客戶,其中這一部分發(fā)給工人,麻煩問一下分錄該怎么出呢
老師們好!我公司是一家經(jīng)營化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指)送客戶,開了增值稅專用發(fā)票,請問該如何做賬務(wù)處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
老師,麻煩咨詢一下:買產(chǎn)品花費100元,賣給客戶本應該是150元,員工內(nèi)部價購買只要130元,稅率是13%,請問員工收入怎么做分錄啊
老師中秋節(jié)公司購買了62000的人人樂預付卡,有6600是給員工發(fā)的,剩下的55400是給客戶送的,員工這部分附件我是做了個領(lǐng)用表,但是客戶這部分我需要做什么附件嗎,還是說在報銷單里寫清楚金額就行
老師 我們從加油站買了面值100元的油卡3820張做營銷送了客戶一共382張 后來這些用于了贈送 贈送了1957張出去 還剩余2245張油卡 請問下這會計分錄怎么做呢 折扣部分 和實際部分怎么做啊
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應該咋分析數(shù)據(jù),
給你職工的借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。