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老師,您好,我們有一張原材料進項發(fā)票被強制轉(zhuǎn)出了,分錄是這樣子做嗎

老師,您好,我們有一張原材料進項發(fā)票被強制轉(zhuǎn)出了,分錄是這樣子做嗎
2025-06-24 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-24 18:30

對的是的,是這么做的

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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 18:34

稅局強制轉(zhuǎn)出,那我直接把正常采購的分錄沖紅,聯(lián)系供應商重新開票,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:37

開的發(fā)票有問題的可以的

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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 19:19

老師,進項轉(zhuǎn)出導致我要交增值稅呢

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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 19:20

這個分錄是不是就不對了呀

這個分錄是不是就不對了呀
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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 19:21

那我第一筆正常的分錄,進項稅要怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2025-06-24 19:24

那你的進項 和 進項轉(zhuǎn)出不在一個月是不是? 是的話語這個月沒有關系的,不要做啊 原材料是之前認證的不是嗎?

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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 19:40

老師,這有什么區(qū)別呢

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快賬用戶7424 追問 2025-06-24 19:41

我現(xiàn)在不明白的點是我要補交稅款,我的進項稅額怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2025-06-24 19:43

之前做的進項稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?你沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn),讓他有余額就行。銷項稅額減進項稅額加進項轉(zhuǎn)出是你需要繳納的增值稅。很有可能你之前的進項稅已經(jīng)被抵扣過了,所以你這一次進項轉(zhuǎn)出就需要補稅了。具體的你自己需要去查一下,不清楚不知道你幾月份做的。

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